你好,增值稅是因?yàn)槭裁丛蛎庹髁四兀?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
公司做貸款,法人和股東征信花了,都受影響,還是只有股東征信花了影響
股東有兩個(gè)公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來嗎?
老師請(qǐng)問公司如果為了避免員工交稅,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個(gè)股東開個(gè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對(duì)的的上市公司,都有進(jìn)項(xiàng)票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個(gè)人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
老師一個(gè)工廠,原來沒用過財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在他做的表格里有應(yīng)付賬款,我如果只登記應(yīng)付賬款,不登記資產(chǎn)會(huì)不會(huì)就不行,資產(chǎn)負(fù)債表是不是沒法平衡,這樣應(yīng)該怎么做賬
老師,報(bào)銷的時(shí)候是不是費(fèi)用報(bào)銷單和報(bào)銷封面任選其一進(jìn)行填寫就可以了??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別呀?
請(qǐng)問老師,我是個(gè)體我開的開票填增值稅減免這,他這樣提示我,我該怎么填
免增值稅的有哪些? 即征即退有哪些項(xiàng)目?
郭老師,按照工資表做的工資,系統(tǒng)導(dǎo)出來就是會(huì)差點(diǎn)怎么辦一直對(duì)不上,不知道問題在哪里
未達(dá)起征點(diǎn)
你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄?
老師,我按到你的方法,看他的分錄沒得問題呀!為什么會(huì)有這種情況呢?
你好,沒有看到你提供的分錄,你提供的是余額表。
老師,我對(duì)了分錄的,但是出來的科目余額表是這樣
我應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)整呀
你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
不是,老師,我想問科目余額表應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)整呢
你好,需要知道你單位科目余額表的形成原因,才知道該如何調(diào)整。 我已經(jīng)告訴你正確的增值稅,附加稅處理啊?
謝謝,老師,我想請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅是如何計(jì)提的呀
你好,季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 分錄是,借:所得稅費(fèi)用??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅在借方是不是表示他沒有計(jì)提呀
你好,是應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅科目余額在借方的意思??
我感覺我現(xiàn)在的科目余額表在借方是不是都是表示沒有計(jì)提呢
是的呢,這是表示什么意思呢
附加也是在借方的
你好,在借方,可能是沒有計(jì)提,或者預(yù)交了稅款?
那我應(yīng)該怎么更正錯(cuò)賬呢,應(yīng)該怎么做分錄呢
你好,需要查明你單位應(yīng)交稅費(fèi)借方掛賬的原因,才知道該如何調(diào)整的?
我查出來了,就是沒有計(jì)提
你好,那補(bǔ)做相應(yīng)計(jì)提分錄就是了?