你好,增值稅是因為什么原因免征了呢??

老師你好,增值稅2300,計提附加稅該怎么寫分錄呢
老師,你好,增值稅,附加,免稅應該怎么做分錄呢?
你好老師 本月稅務局退稅,增值稅和附加稅 收到稅款應該如何做分錄呢?
老師 你好!增值稅加計扣除我應該怎么做分錄呢
老師你好增值稅,附加稅分錄怎么做的?
我公司托人賣出已經(jīng)提完折舊的一輛奧迪車,車已經(jīng)跨地區(qū)賣給其他省,會計上手續(xù)怎么走?
購入的辦公會議桌計入管理費,低值易耗品嗎?
老師,這是什么意思,假如我們要用這個公司開票的話要怎么做呢
增值稅主表中25欄是負數(shù)怎么辦
開設備發(fā)票,顯示數(shù)量0.5,160000萬,合同怎么寫數(shù)量
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師 請問做無票收入部分 由于小數(shù)點進位問題 銷項稅額和稅局自動出的銷項稅額差了0.01 我改怎么做賬啊 調(diào)收入的話 銀行存款對不上 不調(diào) 稅額差0.01
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當時也沒預提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務處理,如何開票
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應該怎么申報呢
未達起征點
你好,增值稅分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄?
老師,我按到你的方法,看他的分錄沒得問題呀!為什么會有這種情況呢?
你好,沒有看到你提供的分錄,你提供的是余額表。
老師,我對了分錄的,但是出來的科目余額表是這樣
我應該如何進行調(diào)整呀
你好,增值稅分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
不是,老師,我想問科目余額表應該如何進行調(diào)整呢
你好,需要知道你單位科目余額表的形成原因,才知道該如何調(diào)整。 我已經(jīng)告訴你正確的增值稅,附加稅處理啊?
謝謝,老師,我想請問一下,企業(yè)所得稅是如何計提的呀
你好,季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 分錄是,借:所得稅費用??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅在借方是不是表示他沒有計提呀
你好,是應交稅費—企業(yè)所得稅科目余額在借方的意思??
我感覺我現(xiàn)在的科目余額表在借方是不是都是表示沒有計提呢
是的呢,這是表示什么意思呢
附加也是在借方的
你好,在借方,可能是沒有計提,或者預交了稅款?
那我應該怎么更正錯賬呢,應該怎么做分錄呢
你好,需要查明你單位應交稅費借方掛賬的原因,才知道該如何調(diào)整的?
我查出來了,就是沒有計提
你好,那補做相應計提分錄就是了?