你好,增值稅是因為什么原因免征了呢??
老師你好,增值稅2300,計提附加稅該怎么寫分錄呢
老師,你好,增值稅,附加,免稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
你好老師 本月稅務(wù)局退稅,增值稅和附加稅 收到稅款應(yīng)該如何做分錄呢?
老師 你好!增值稅加計扣除我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師你好增值稅,附加稅分錄怎么做的?
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
未達(dá)起征點
你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄?
老師,我按到你的方法,看他的分錄沒得問題呀!為什么會有這種情況呢?
你好,沒有看到你提供的分錄,你提供的是余額表。
老師,我對了分錄的,但是出來的科目余額表是這樣
我應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)整呀
你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
不是,老師,我想問科目余額表應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)整呢
你好,需要知道你單位科目余額表的形成原因,才知道該如何調(diào)整。 我已經(jīng)告訴你正確的增值稅,附加稅處理啊?
謝謝,老師,我想請問一下,企業(yè)所得稅是如何計提的呀
你好,季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 分錄是,借:所得稅費用??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅在借方是不是表示他沒有計提呀
你好,是應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅科目余額在借方的意思??
我感覺我現(xiàn)在的科目余額表在借方是不是都是表示沒有計提呢
是的呢,這是表示什么意思呢
附加也是在借方的
你好,在借方,可能是沒有計提,或者預(yù)交了稅款?
那我應(yīng)該怎么更正錯賬呢,應(yīng)該怎么做分錄呢
你好,需要查明你單位應(yīng)交稅費借方掛賬的原因,才知道該如何調(diào)整的?
我查出來了,就是沒有計提
你好,那補做相應(yīng)計提分錄就是了?