同學(xué)你好 刷單的不做收入 做代收代付就行了
2、某旅游公司為增值稅一般納稅人,2020年4月發(fā) 生以下業(yè)務(wù): (1)取得含稅旅游費(fèi)收入共計(jì)480萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)40萬元、住宿費(fèi)20萬元、門票費(fèi)10萬元、簽證費(fèi)1萬元;支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)3萬(上述金額均為含稅金額)。為該旅游項(xiàng)目向境外旅游公司(境內(nèi)無機(jī)構(gòu)、場所)支付境外旅游費(fèi)34.98萬元。 (2)將2018年4月在公司注冊地購入的一套門市房對外出租,本月一次性收取6個(gè)月含稅租金18萬元。 (3)購入辦公電腦,取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅12萬元;支付宣傳冊印刷費(fèi),增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。 (4)將公司一臺旅游車轉(zhuǎn)為職工福利部門用車,該車購進(jìn)時(shí)已按13%稅率抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬原值60萬元,已提折舊20萬元,該車評估價(jià)格34萬元。(其他相關(guān)資料:旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票;該公司享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策) 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問題。 (1)該公司應(yīng)代扣代繳的增值稅。 (2)該公司應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅。 (3)該公司當(dāng)月實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 (4)該公司收取租金的
請問一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計(jì)數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費(fèi)開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時(shí)代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計(jì)稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費(fèi),用一般計(jì)稅,沒有差額計(jì)稅? 開票計(jì)收入,收到票計(jì)成本,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點(diǎn)工,臨時(shí)工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財(cái)務(wù)做賬的注意事項(xiàng)是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)可抵嗎?
#提問,請問電商公司的,有刷單的情況,刷單部分產(chǎn)生的銷售額,要列入收入申報(bào)納稅嗎?(刷單部分的銷售額,相當(dāng)于是公司本身的錢花出去找刷手去刷單,還要支付相應(yīng)的傭金)以及刷單怎么賬務(wù)處理和資金走向才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢?
下午好,有個(gè)財(cái)務(wù)疑問需要請教: 我目前制作了一個(gè)建材服務(wù)平臺。為了給商場的品牌之間相互帶訂單,增加收益,有如下幾個(gè)設(shè)計(jì)到公賬的資金的進(jìn)出,我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個(gè)商場的商戶會往平臺充值作為備用金,錢直接到平臺的微信商戶,我們會提現(xiàn)到公司公賬上,這個(gè)用剩的錢本質(zhì)上還是商戶的,不屬于我們。此時(shí)如果商戶操作提現(xiàn),我們就會把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺有一系列的操作,商家下面的銷售會不斷的拿到帶單的傭金,也就是扣除商家在平臺上充值得來的積分,銷售拿到積分可以當(dāng)作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時(shí),我們就會操作公賬把錢轉(zhuǎn)給銷售的私人賬戶。 這個(gè)過程會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎,如何合理規(guī)避呢
公司開設(shè)了抖店,售賣會員卡,公司打了備用金給員工去找人刷單,會員卡也會實(shí)際給到刷單的人,請問我在做賬時(shí): 支付備用金:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 抖店結(jié)算時(shí):借:其他貨幣資金-抖店 貸:應(yīng)收-抖店 在不確認(rèn)為收入的情況下,要怎么平其他應(yīng)收和應(yīng)收-抖店這兩個(gè)科目呢?還有,這部分抖店款雖然不確認(rèn)為收入,是不是要交稅呢?要交稅的話分錄又該怎么做呢?
老師好,四月看一月二月三月的本年利潤,在科目余額表中看那個(gè)數(shù)據(jù)
老師您好,這個(gè)答案為什么不選B
老師好,下個(gè)月我們公司從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要換賬套嗎?
順豐代理報(bào)關(guān)的,F(xiàn)ob,CIF的運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)統(tǒng)一和國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)開在一起,影響退稅嗎
跨境電商行業(yè),平臺支付員工工資,是不是要填表給銀行?才能支付?
老師好,一般納稅人進(jìn)貨的時(shí)候,借庫存商品 交稅費(fèi)增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款。如果月底的時(shí)候我沒有肖像,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
老師好,一般納稅人,當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng),但是沒有銷售,未抵扣的可以結(jié)余嗎
老師,因?yàn)檫@個(gè)月紅沖了兩筆成本的發(fā)票,是23年和24年的發(fā)票,那企業(yè)所得稅要怎么做調(diào)整呢
老師前幾天做了工商股權(quán)變更,稅務(wù)還未變更,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓金額和轉(zhuǎn)讓股權(quán)份額都需要修改,可以去重新工商變更以后,新的營業(yè)執(zhí)照拿到再去稅務(wù)變更嗎?稅務(wù)是否按照最后一次工商變更為準(zhǔn)。
請問老師,混凝土生產(chǎn)制造業(yè)怎樣根據(jù)銷售數(shù)推噸數(shù),再由噸數(shù)推用水量?
但是,我們這邊財(cái)務(wù)總監(jiān)說,不管天貓平臺賣出去的貨,開不開票,還是刷單,都是構(gòu)成了銷售,都要作為企業(yè)的收入。刷單是0成本,要交13%的增值稅及附加,還得產(chǎn)生25%的企業(yè)所得稅。那有沒有什么方法可以避免風(fēng)險(xiǎn)的同事,把不開票和刷單的不做收入納稅申報(bào)呢?
刷單的支出勞務(wù)計(jì)入銷售費(fèi)用就行了 付出去的刷單金額的時(shí)候 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回來的時(shí)候 借銀行 借銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款