你好,只要業(yè)務(wù)真實,票據(jù)真實,如實入賬,都可以稅前扣除的。
請問哪些單據(jù)可以稅前扣除
管理費用,都可以稅前扣除?哪些可以稅前扣除?
請問下哪些可以稅前扣除
請問有哪些贊助支出可以稅前扣除的?
哪些扣款可以作為稅前扣除,哪些扣款不可以作為稅前扣除?
財務(wù)離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個人開普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當(dāng)期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
可以回答細點嗎?稅前扣除比例是多少
你好,是全額扣除的。
我記得比如業(yè)務(wù)招待費,餐飲費是按不超過收入的30%進行稅前扣除嗎
你好,業(yè)務(wù)招待費按照收入的60%與年營業(yè)收入的千分之五熟低進行抵扣;業(yè)務(wù)宣傳費用按照不超過年營業(yè)收入的15%扣除。
那之前說的全額扣除又是什么意思呢
你好,,票是真的,可以全額扣除的,按部分扣除的是特殊的情況。