前面空著的都需要打x處理
老師 有個問題想請教一下,我8月23號申請了百萬元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個月可以開十張百萬元發(fā)票,已經(jīng)實地考察通過了,但是沒有完全辦好,結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬元了,而且開了六張百萬元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準予變更,我還打電話問過,有一個工作人員說,只要實地考察過了能開發(fā)票就算是通過了,后期可以補全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬的,是這十張里面的。還有一個地方的工作人員說,他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過的,之前為什么能開他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號開始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽誰的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
老師,報銷單大寫欄假如說只有百元,或者千元,那前面的萬,十萬,百萬都要打? 嗎?還是只在前面一欄打叉就行,再前面的就空著了
那個客戶,他對公戶有錢,他現(xiàn)在想從對公后面提100萬出來,拿去買房子,然后他提這100萬,是以股東借款的方式提的,提到個人名下,然后,他打算這100萬分一年或者是兩年的時間,每個月都還一點錢進去,如果分一年的話,他每個月就存?zhèn)€十幾萬,這樣子存進去。我就想了解一下,這一一百萬的金額是不是可以的,因為我聽有部分財務(wù)說只能搞50萬。這是第一個問題,第二個問題我才想確認一下,提100萬的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說他直接去銀行柜臺操作,直接轉(zhuǎn)100萬出來,在銀行柜臺那里就直接,轉(zhuǎn)的時候備注是借款股東借款
老師,那個客戶,他對公戶有錢,他現(xiàn)在想從對公后面提100萬出來,拿去買房子,然后他提這100萬,是以股東借款的方式提的,提到個人名下,然后,他打算這100萬分一年或者是兩年的時間,每個月都還一點錢進去,如果分一年的話,他每個月就存?zhèn)€十幾萬,這樣子存進去。我就想了解一下,這一一百萬的金額是不是可以的,因為我聽有部分財務(wù)說只能搞50萬。這是第一個問題,第二個問題我才想確認一下,提100萬的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說他直接去銀行柜臺操作,直接轉(zhuǎn)100萬出來,在銀行柜臺那里就直接,轉(zhuǎn)的時候備注是借款股東借款
老師,我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發(fā)票,真實的業(yè)務(wù)確實是發(fā)生了90萬的成本支出。但這90萬里面,只有60萬是本月要支付出去的,還有30萬約定等到工程結(jié)束時再統(tǒng)一支付。那么這30萬該不該當月就開票,我們?nèi)胭~,做應(yīng)付賬款。站在財務(wù)的角度,這筆30萬是應(yīng)該開票入賬的。但站在老板的角度,他覺得這30萬入賬了,就形成負債了。覺得會面臨被討債的風(fēng)險。還有最主要的一個顧慮是,我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票,銀行對發(fā)票日期有要求(不能超過3個月)。如果發(fā)票提前開具并掛賬,那么到真正要付款的 時候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票,那么有可能當月的進項就會面臨不足。針對這些實際情況,請問是不是有更好的方法可以平衡?
老師:我想咨詢一下,增值稅到月底了,做結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么做分錄???
計提工資社保企業(yè)承擔(dān)部分也要在申報個稅的時候加上去嗎
我還沒下賬呢,第二天就全部調(diào)撥走了,不用記賬了吧
您好!想問下,我公司昨天進了一批剛才,今天項目部就調(diào)撥到另一個公司了,請問倉庫管理員用記賬嗎
老師,員工的一部分工資用手機給員工抵了,賬務(wù)處理要怎么做
1.平?,F(xiàn)金收款,存到公戶備注什么,分錄怎么做 2法人卡丟了,可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎?個稅繼續(xù)申報,對嗎
請問一下老師,我們是行業(yè)協(xié)會,我們聯(lián)合慈善會搞慈善活動籌集善款,根慈善會簽訂了協(xié)議,由我單位核算收入和費用,所有成交的款項由我單位收入之后在一筆轉(zhuǎn)給慈善會,活動期間產(chǎn)生的活動費用,圖錄費,人員費用,網(wǎng)絡(luò)平臺費用,銀行轉(zhuǎn)賬費用等,由我單位支付,發(fā)票也是開我單位的,之后向慈善會報銷費用多少錢,之后開票向慈善會收取,請問一下,活動的費用我單位能做成本嗎,向慈善會開票能做收入嗎,
老師你好,所有地區(qū)的貿(mào)易公司都需要進中天易稅平臺上傳電子備案資料嗎
老師抖音商家提現(xiàn)這種怎么記賬做營業(yè)外收入嗎
今年匯算清繳時,去年暫估的20萬用用今年的票抵了,這個發(fā)票就不能入今年的成本賬了