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六月份的成本在七月份結賬了但未收到對方發(fā)票,現(xiàn)在申報4-6月份的稅可以把7月份結賬的計入六月份去申報嗎

2021-07-15 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-15 16:01

你好,你可以在六月份做一個暫估成本的,也就是把成本做上去,七月份收到這個發(fā)票之后紅沖六月份的彈鼓,然后做到七月份的里面。

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快賬用戶3122 追問 2021-07-15 16:06

剛收到發(fā)票了,可以直接紅沖對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 16:08

你好,可以這么做的。

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你好,你可以在六月份做一個暫估成本的,也就是把成本做上去,七月份收到這個發(fā)票之后紅沖六月份的彈鼓,然后做到七月份的里面。
2021-07-15
可以的,這個是可以的,
2020-11-27
你好,可以在6月份的時候,做暫估入賬處理??
2024-07-05
你好,你如果按照計提的話,提前申報了一個月,已經(jīng)申報過一次,不需要再重復申報。
2023-07-13
賬務處理 反結賬到 12 月份,補記正確的收入和成本分錄,同時對相關錯賬進行調(diào)整。調(diào)整完成后,重新生成 12 月份的財務報表,確保報表數(shù)據(jù)準確反映實際業(yè)務情況。比如,補記收入時: 借:銀行存款等(根據(jù)實際收款情況) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 補記成本時: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品等(根據(jù)成本對應科目) 稅務申報 依據(jù)重新生成的財務報表,更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報表。在電子稅務局或前往辦稅服務廳,按規(guī)定流程提交更正后的申報表及相關資料。要注意數(shù)據(jù)準確性,避免再次出現(xiàn)申報錯誤。 其他事項 調(diào)整后和稅務部門溝通,告知已完成賬務和申報更正,確認是否還有其他要求或補充資料。同時,做好內(nèi)部記錄和說明,以便后續(xù)查閱和審計。
2025-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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