你好這個(gè)涉及增值稅, (一)增值稅: 增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1% ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%) ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。) 月銷售 額不超過10萬不需要交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加(三)教育費(fèi)附加 =增值稅×3% (2019年1月1日起減半征收。) (四)地方教育附加 =增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。)(七)印花稅?= 租賃合同總金額×0.001/2 個(gè)人所得稅稅局核定扣話,不含稅銷售額乘以核定率,核定率一般是0.015左右,要是支付單位代扣租賃所得,不超過4000 ,減除費(fèi)用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*20%,超過4000 減除費(fèi)用按20% ,這個(gè)應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*20%

個(gè)人車想轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)涉及什么費(fèi)用(稅費(fèi)),以及需要辦理什么手續(xù)
個(gè)人租車給企業(yè)用個(gè)人會(huì)涉及到交什么稅?
企業(yè)租個(gè)人房子,企業(yè)會(huì)涉及到什么稅費(fèi)?
個(gè)人租車給公司,涉及什么稅?多少范圍內(nèi)是不用交稅的
老師,個(gè)人把自己的車賣給企業(yè)涉及到什么稅費(fèi)問題
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

