這個(gè)根據(jù)進(jìn)度,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的啊

建筑勞務(wù)清包 工,月底一共發(fā)生了120萬的成本,分錄是借:工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬,已經(jīng)開具了500萬的發(fā)票,月底應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
清包工,計(jì)提工資的時(shí)候是借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
計(jì)提民工工資時(shí) 借工程施工-人工費(fèi)6萬貸應(yīng)付職工薪酬6萬,這個(gè)工程施工-人工費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目里面?
老師,計(jì)提農(nóng)民工工資時(shí)分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計(jì)提的時(shí)候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師計(jì)提工人工資的時(shí)候,借 工程施工_人工費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工資,這個(gè)工程施工,月末需要接轉(zhuǎn)嘛
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工 然后 借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
是的,你的理解是對的
工程施工可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
不可以的,不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
那應(yīng)該怎樣做?能說的清楚一點(diǎn)嗎?問一句說一句,到最后問題還沒有回答出來
就是你上面說的會(huì)計(jì)處理啊 借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工 借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本是
就是需要直接寫兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分?jǐn)?shù),是吧
是的,就是這兩個(gè)分錄