沒有加速扣除不需要填寫

老師,我5月購進(jìn)的辦公電腦價(jià)值在5000以下,分錄為 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款, 6月 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊。 第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表中的A201020需不需要填寫
老師您好,我公司21年四月購汽車一輛,我做的會計(jì)分錄是,借:固定資產(chǎn)19.16萬,貸:銀行存款,請問在六月份的時(shí)候,我可以直接全部進(jìn)行折舊嗎?借:管理費(fèi)用19.16,貸:累計(jì)折舊,還需要提殘值嗎?我是河北地區(qū)說不超500萬的,可以直接做費(fèi)用嗎?
2021年12月31日,甲公司對存貨進(jìn)行減值測試前,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備——M材料”賬戶的貸方余額為5萬元資料二1.2021年1月,購入不需要安裝的設(shè)備一臺,調(diào)出單位的賬面原價(jià)為90000元,已計(jì)提折舊20000元。經(jīng)雙方協(xié)商確定價(jià)款80000元,該廠除以銀行存款支付80000元價(jià)款外,還支付包裝費(fèi)300元,運(yùn)輸費(fèi)700元。經(jīng)查,甲公司已按下列會計(jì)分錄入賬。(1)借:固定資產(chǎn)90000貸:實(shí)收資本70000累計(jì)折舊20000(2)借:盈余公積80000貸:銀行存款80000(3)借:管理費(fèi)用1000貸:銀行存款1000根據(jù)資料二第1項(xiàng),指出甲公司的會計(jì)處理是否存在不當(dāng)之處,如果存在不當(dāng)之處,指出材料中所存在的問題,以及對企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表造成的影響,再編制正確的會計(jì)分錄
您好,購入固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理 假如 1.購入不需要安裝的固定資產(chǎn),當(dāng)月投入使用 借:固定資產(chǎn)-二級科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 固定資產(chǎn)的折舊原則是,當(dāng)月購入次月計(jì)提,當(dāng)月清理處置,當(dāng)月繼續(xù)計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 請問500萬,以下的固定資產(chǎn)一次性扣除是該如何填寫所得稅申報(bào)表呢
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)加速折舊怎么填?我們23.12月購進(jìn)的空調(diào)2萬元。 24.3月做了賬務(wù)處理 : 借 管理費(fèi)用 折舊 2萬 貸 累計(jì)折舊 2萬 那我這個(gè) 季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中固定資產(chǎn)加速表需要填寫嗎,因?yàn)橘~面折舊了2萬,沒有形成差異。 還需要填這個(gè)表嗎?
單位是建筑行業(yè),開具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯(cuò)了一張票,開票金額是80元,把稅率錯(cuò)開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請問我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎


我6月份一次性扣除了,需要填寫嗎
那這個(gè)是需要填寫的
具體怎么填寫,電腦價(jià)值4000,請老師詳細(xì)說明一下
這個(gè)我沒咋填過,可以問下其他老師。