您好,是申報錯了么?這個?填寫錯么,你等會電話問下這樣是不是需要去大廳,趕緊去稅局處理
請問老師,現(xiàn)在我在電子稅務局作廢了本月申報的增值稅申報表以及附加稅申報表,也查詢到了本月增值稅以及附加稅未申報。為什么我現(xiàn)在重新填報增值稅申報表時,保存,提示數(shù)據已申報,不允許保存。是什么原因?
我應交稅費(增值稅多算)多預提了,現(xiàn)在季度申報表已申報,不能作廢修改,要怎么處理?
請問老師我申報增值稅報表后進行票表對比了?,F(xiàn)在好像提示不能作廢重報了。那要怎么辦?
老師,增值稅申報了但是還沒交稅,現(xiàn)在要重新申報,要勾選進項發(fā)票,申報表已經作廢了,怎么撤銷統(tǒng)計啊
老師 由于勾選發(fā)票最后一步時電腦斷網了 當時也沒注意到 以為勾選成功了 之后立即進行了增值稅報表的填寫 表一和表二的數(shù)據都手動錄入后 進行了申報 申報后提示比對不符 現(xiàn)在的問題是怎樣作廢增值稅申報表 我點作廢按鈕提示已比對 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
按你這個提示需要去大廳