你好,你這個(gè)是自動(dòng)勾選完就帶出來了是嗎?
老師您好,我家是小規(guī)模納稅人也就是以前的個(gè)體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個(gè)季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個(gè)人所得稅。這個(gè)說法對(duì)嗎?如果需要繳納個(gè)人所得稅,在哪個(gè)環(huán)節(jié)交,怎么交?謝謝!我的手機(jī)號(hào)15542566099老師,我家是小規(guī)模納稅人也就是以前的個(gè)體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個(gè)季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個(gè)人所得稅。這個(gè)說法對(duì)嗎?如果需要繳納個(gè)人所得稅,在哪個(gè)環(huán)節(jié)交,怎么交?謝謝!我的手機(jī)號(hào)15542566099
老師,請(qǐng)問這樣填寫所得稅申報(bào),對(duì)嗎?我們的所得稅還能享受什么減免或者優(yōu)惠政策嗎?我劃線的地方,那個(gè)小框,需要打鉤嗎? 這里的最終要繳納的所得稅:2154元的地方,是不是正確的呢?謝謝
請(qǐng)您確認(rèn)是否符合制造業(yè)小微企業(yè)緩繳條件,享受企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、增值稅、消費(fèi)稅及附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加延緩3個(gè)月繳納政策?老師好,請(qǐng)問這個(gè)優(yōu)惠政策延緩后,那么到要繳納稅費(fèi)的時(shí)候是按照多還少補(bǔ)的方式去繳納的嗎?
老師 請(qǐng)問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
勾是我勾的,但是欄的數(shù)字是自動(dòng)帶出的,我這個(gè)是新公司,4月底新成立的,小規(guī)模,這個(gè)季度申報(bào)的話,營業(yè)收入就是18萬,增值稅免征,老師你看看這樣說你清楚了嗎?我擔(dān)心我在這份所得稅申報(bào)表的填寫有誤,請(qǐng)指教~
這份表最上面的“小型微利企業(yè)”那里,是打鉤的,是小型微利企業(yè)
我標(biāo)1的地方,這個(gè)數(shù)字是自動(dòng)帶出的,但是我看到是白框,是可以自己填寫數(shù)字嗎?總體來看,我這個(gè)新企業(yè),是不是還能再享受優(yōu)惠?還是目前所顯示的這樣就是正確的呢?謝謝指導(dǎo)
這里,標(biāo)1的地方
你好,這個(gè)填寫正確,實(shí)際就是86177.62*2.5%就是你繳納的金額
好的,謝謝老師
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快