您好,都是計(jì)入個(gè)人所得稅
老師,1.請(qǐng)問(wèn)下離職員工本月發(fā)放了上月和本月得工資,申報(bào)個(gè)稅時(shí)如果累計(jì)申報(bào)劉需要繳納個(gè)稅,本來(lái)是不需要繳納的,應(yīng)該怎么處理呢?2.還有離職補(bǔ)貼需要寫什么文件當(dāng)做附件呢,申報(bào)個(gè)稅是單獨(dú)在離職補(bǔ)貼里面申報(bào)嗎
老師,您幫忙看下這個(gè)出差特殊補(bǔ)貼規(guī)定,是應(yīng)該報(bào)銷補(bǔ)貼不算個(gè)稅,還是應(yīng)該計(jì)入工資繳納個(gè)稅?
老師您 好,請(qǐng)教一下,公司員工開(kāi)自已私家車出差,加的油費(fèi),通行費(fèi),報(bào)銷時(shí),做賬是做應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼,要是入補(bǔ)貼的話,通行費(fèi)是可以抵進(jìn)項(xiàng)的,那分錄是借:管理費(fèi)用-津貼 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬-津貼 這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎
老師您好:公司規(guī)定技術(shù)部門的員工出差的話是雙倍工資,我不明白這個(gè)算出差補(bǔ)貼嗎還是算是工資,需不需要申報(bào)繳納個(gè)稅,在工資表里怎么體現(xiàn)啊
老師,補(bǔ)償費(fèi)用應(yīng)該是算的工資總額中,并不會(huì)降低社?;鶖?shù),也就不能降低社保支出;上海的社保基數(shù)政策是:稅前工資總額的平均數(shù),工資總額是含補(bǔ)貼,加班工資。特殊事項(xiàng)工資,五險(xiǎn)一金的個(gè)人繳納部分,企業(yè)年金等,不知道是否正確,請(qǐng)老師指教
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開(kāi)票,只開(kāi)收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來(lái),那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?
不超當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)不是不用繳納嗎?
您好,除非當(dāng)?shù)囟悇?wù)有明確免除標(biāo)準(zhǔn),否則都計(jì)入個(gè)人所得稅
那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就得問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局了是吧
您好,是的,您的理解非常正確
那這種補(bǔ)貼是不是和工資一起發(fā)放會(huì)比較好統(tǒng)計(jì),報(bào)銷的話可能會(huì)通知不到人事部?
您好,這個(gè)要看公司規(guī)定