你好 借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)貸銀行存款。 抵減:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù)

購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的分錄怎么做
老師,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和抵減稅控盤(pán)稅額怎么做分錄?還有2020 年買(mǎi)的稅控盤(pán),然后先做費(fèi)用,等到以后要交稅的時(shí)候,再做稅控盤(pán)遞減分錄可以嗎?
稅控盤(pán)的分錄怎么做呀 購(gòu)入稅控盤(pán)
老師,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)怎么做分錄
老師我稅控盤(pán)抵減分錄怎么做呀
出國(guó)出差,外國(guó)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)嗎
老師去年購(gòu)入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來(lái)嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個(gè)人租場(chǎng)地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計(jì)算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計(jì)算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實(shí)際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計(jì)算繳納)、個(gè)人所得稅(按財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過(guò)4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請(qǐng)問(wèn)除了專(zhuān)用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報(bào)印花稅的,
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)公司,收到一張項(xiàng)目名稱(chēng)為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣?感覺(jué)不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報(bào)里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車(chē)間更衣室買(mǎi)的儲(chǔ)物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊(cè)資本10萬(wàn),每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),導(dǎo)致法人掛賬116萬(wàn)元,利潤(rùn)虧損,負(fù)債占營(yíng)收97%,平時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,導(dǎo)致申報(bào)數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對(duì)會(huì)觸發(fā)警報(bào)嗎?


這個(gè)抵減的只是稅控盤(pán)的費(fèi)用是嗎? 還有一個(gè)技術(shù)維護(hù)費(fèi)也可以抵減嗎?
?你好? 是的。 技術(shù)服務(wù)費(fèi)也可以抵的。 都可以全額抵扣? ?
這是做分錄,那我要怎么實(shí)際操作才能享受這個(gè)抵減呢
?你好? ? 你們申報(bào)就可以了。 你是小規(guī)模 哇?
哦哦,直接抵減稅額是吧
我們這個(gè)季度的本來(lái)就沒(méi)有超過(guò),那也不用抵減了
嗯是的。 填寫(xiě)申報(bào)抵減就行了。? ?是的?