你好,第一季度的季度末呢。
#提問#老師本季度報所得稅,填季初季末人數(shù)后保存這個主表,顯示您本次申報所填報的以前季度從業(yè)人數(shù)情況,與此前納稅申報記錄不一致,資產(chǎn)總額也是那么提示的,可我看了好幾遍沒有問題,這是什么情況
老師,在報季度所得稅申報時,有一個政策風險提示,請看圖,因為公司是一般納稅人加工型企業(yè),所以沒有固定資產(chǎn)折舊,還有期初期末有差額是什么意思?
企業(yè)所得稅申報時,風險提示填報的從業(yè)人數(shù)在季初和季末存在差異,請確認是否填報準確?!贰愤@什么意思呢,我們季初是13個人,季末是15個人,也不可以嗎,還是哪里錯了啊
申報企業(yè)所得稅時,風險提示季初和季末從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額存在差異是什么意思,不是應該不一樣嗎
為什么我每次申報預交企業(yè)所得稅都有這個提示?《A200000企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》資產(chǎn)總額季度銜接有誤:填報的資產(chǎn)總額在季初和季末存在差異,請確認是否填報準確。
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
第一季度季末13人
你好,沒有問題的,這么做是正確的。
那咋回事呢。還有個提示表二,第二行第二列賬載金額不能未0,我也沒享受,要填上嗎
截圖看一下,第二行的賬載金額是什么業(yè)務。
就是這個,麻煩老師看下
你沒有一次折舊的,忽略這個就行。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。