同學(xué)你好 這個賬上沒有錢嗎
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發(fā)票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財務(wù)了,但是說公司現(xiàn)在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒有收入,因?yàn)榛I備的項(xiàng)目比較大型,所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多,在沒有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來源的有白條的支出全部做進(jìn)去)就可以了吧?因?yàn)楣蓶|也沒有認(rèn)繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對公賬戶去支出的,那比如老板們不轉(zhuǎn)入對公,而是直接以個人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XXX(股東)
老師,兩年來,每次公司采購經(jīng)理和老板自己為公司購買或支出的費(fèi)用票,當(dāng)時都是老板微信支付了的每個月累計在一起就記在現(xiàn)金支出里了,現(xiàn)金不夠用了就直接借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付老板,也沒有借據(jù)啥的,兩年了現(xiàn)在累計到了一百多萬了,現(xiàn)在怎么平賬?謝謝老師!
老師您好,代理記賬公司記賬法,每個月采購或其他部門的費(fèi)用票當(dāng)時老板都通過微信支付給他們報銷了,月底費(fèi)用票到代理記賬公司時,他們分錄:借現(xiàn)金待其他應(yīng)付~老板(實(shí)際沒有借誰的現(xiàn)金),然后借費(fèi)用貸現(xiàn)金,累計幾年下來結(jié)果其他應(yīng)付欠老板幾百萬了,長期掛著有問題嗎?有問題的話又該如何沖平呢?
我單位2015—2019年是核定征收,其中有租金約72萬已付款,沒有發(fā)票,所以就一直未入賬,是老板付的。 2020—現(xiàn)在已核定為查賬征收,也是一樣約36萬, 以上款都有老板本人支付,出賬時記管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,(老板個人) 因人員調(diào)整財務(wù)換了人 ,我接受會計工作,我該怎樣處理~ 謝謝!
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
公司是有錢的,這個借款沒有憑證依據(jù)與公司有沒有錢有關(guān)系嗎
每個月十萬十萬的借,公司又沒有分紅過,兩年來累計一百多萬正不正常有沒有風(fēng)險?
沒事 直接還錢就可以了
老師,借款還款需要附原始憑證嗎
對的 這個是需要附的 有銀行記錄不是嗎
哪有銀行記錄,都是微信支付的
微信支付了累計兩年一百多萬了,每次就記到現(xiàn)金支付,沒有現(xiàn)金了就什么憑證也沒有直接借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付
那**應(yīng)該也有記錄的吧
就直接做的憑證啊還有什么記錄,又沒有真借錢
那你賬上不是有往來嗎 直接付了就行了 付款之后沖減往來
直接付就是公戶轉(zhuǎn)老板?
對的 反正你帳上有這個往來 還有發(fā)票來做賬