您好,金額大計入固定資產(chǎn),金額少,計入費(fèi)用
自建的辦公樓采購一批辦公家具應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
請問,辦公室購買家具,賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們公司新建了一棟辦公樓,但不辦房產(chǎn)證,那財務(wù)上應(yīng)該怎么處理辦公樓相關(guān)的賬務(wù)呢?
請問,公司采購了一大批辦公家具 單價不到1000怎么入賬?
請教老師:我們公司有一幢在建辦公樓,購置了裝飾性的油畫一批,價值50多萬,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
總金額是40萬,現(xiàn)在付了預(yù)付款12萬,單價有高有低
您好,那就入固定資產(chǎn)吧
每樣都分開入固定資產(chǎn)?那很多啊,而且有些單價也猜兩三百
您好,可以用一批的入
可以直接做費(fèi)用嗎?一批進(jìn)固定資產(chǎn),還得另外做明細(xì)吧,不然查賬不好查,那跟一件一件入也沒什么區(qū)別了,之前有零星買過辦公家具,直接進(jìn)的費(fèi)用,或者里面5千以上的單獨(dú)進(jìn)固定資產(chǎn),其他的進(jìn)費(fèi)用,這樣可以嗎?
可以的,這樣也是可以的