你好 專票還是普票的
老師,我4月給對方公司開了發(fā)票,說好4月打款,一直拖到6月現(xiàn)在還沒打款,我可以直接把發(fā)票沖紅嘛?他那邊抵扣了也可以沖掉嘛?
老師,我是一般納稅人,去年給對方開過去的發(fā)票今天發(fā)現(xiàn)稅號寫錯了,對方也一直沒有抵扣,我們怎么做呢?直接把去年的發(fā)票紅沖到這個月就可以了是不
老師:6月供應(yīng)商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現(xiàn)在因為項目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對方,讓他們重開,這個要對方提交紅字發(fā)票申請對吧,那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對方了?那我在6月已做了應(yīng)付賬款,我在7月也做了季報,那本月對方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應(yīng)付賬款沖掉了對嗎?
老師,今年6月份開了一份增值稅專用發(fā)票,對方一直沒有報銷,對方把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在不報銷了,叫我方紅沖,請問有什么風(fēng)險?可以紅沖嗎?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
計提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間設(shè)備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會計分錄可以寫:借:制造費用~折舊費6000 借:管理費用:4000 貸:累計折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個網(wǎng)站?
房租攤銷時一定要借記管理費用嗎,可以記別的費用嗎
一般納稅人能否在使用一般計稅方法時,對某個項目申請簡易計稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財務(wù)軟件可以計入無形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報稅,他們之前的報稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時合并方利潤表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個合并時這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
老師,是專票
專票得看下對方抵扣沒有 抵扣了你開不了負(fù)數(shù)
都幾個月了,估計也抵扣了,那沒辦法把這個發(fā)票沖掉嘛?
是的 還有 如果你紅沖了 對方說你惡意作廢發(fā)票 你稅務(wù)局找你們的