你好,可以這樣處理,但是這兩筆賬通常是分開分別處理的。
比如這個(gè)人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬,但是實(shí)際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒發(fā)的
老師好,請(qǐng)問我們有個(gè)員工計(jì)提的工資已申報(bào),員工因曠工離職工資不發(fā)了,我原來做借,應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在這筆分錄直接沖回就可以了嗎?
老師,那就是我們現(xiàn)在還沒有開多少票給他,可以先做支持嗎?您寫的直接付款給工人就是先做一筆借:工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬 這就相當(dāng)于計(jì)提了對(duì)嗎,然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 這兩筆是一起做嗎?
老師,請(qǐng)問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報(bào)名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個(gè)員工申報(bào)上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計(jì)提發(fā)放工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
社保是本月繳納本月的社保,工資是本月發(fā)放上個(gè)月工資,那我計(jì)提本月工資的時(shí)候,借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 然后在寫一筆借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款~社保 這樣其他應(yīng)收款~社保 余額就是0了,可以這樣嗎
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購(gòu)了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請(qǐng)問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉(cāng)庫(kù),當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
老師,直接給工人的通過應(yīng)付職工薪酬,那我們對(duì)公給勞務(wù)公司付款的話就是通過應(yīng)付賬款對(duì)嗎?那像這種甲方直接付工人工資的要?jiǎng)趧?wù)公司給我們開票嗎?
你好,對(duì)公給勞務(wù)公司付款的話就是通過應(yīng)付賬款核算。 像這種甲方直接付工人工資的,要?jiǎng)趧?wù)公司給你們開具發(fā)票 的
那我們做成本(總包個(gè)工人發(fā)工資)也是需要等他們給我們開票才做嗎?還是說總包發(fā)工資的時(shí)候就能做,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
你好,人工成本是你們單位自己發(fā)生的,還是接受勞務(wù)公司提供了勞務(wù)服務(wù)?
這個(gè)是接受了勞務(wù)公司的工人勞務(wù),直接去給甲方工地干活,就相當(dāng)于甲方替我們付了勞務(wù)費(fèi)
你和,那就需要對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬才是的?
那你之前不是說可以根據(jù)總包給的發(fā)的工資表來做賬嗎?
你好,說可以根據(jù)總包給的發(fā)的工資表來做賬(麻煩提供一下圖片)
就是這個(gè)所以我有點(diǎn)混亂
你好,這里的工資表意思是指:自己雇傭職工提供工程施工服務(wù),才用自己的工資表入賬作為附件。