你好,出納不走賬的,
老師:剛來轉(zhuǎn)行一家新開業(yè)單位?,F(xiàn)沒財務,沒出納。我來做會計,這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來把付款憑證寫了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請老師詳細介紹一下, 謝謝!
老師您好,我是內(nèi)賬出納,員工出差產(chǎn)生的住宿費交通費沒有收據(jù)或發(fā)票的,老板同意報銷,那是不是可以讓員工填寫費用支出證明單后附轉(zhuǎn)賬憑證(微信支付憑證)入賬呢? 還有另外個問題,因為只有出納,沒有會計,員工報銷時是我拿單據(jù)給最高領(lǐng)導審批還是員工自己拿去呢?
老師,出納只負責收付憑證嗎?為什么不管轉(zhuǎn)賬憑證呢,剛才聽課,那個老師說的,出納轉(zhuǎn)賬憑證不涉及,您能說的全面些嗎?
老師a為什么不對?2.下列關(guān)于會計憑證保管的相關(guān)說法中,正確的有BcDA.從外單位取得的原始憑證遺失時,必須取得原簽發(fā)單位蓋有公章的證明,井注明原始憑證的號碼、金額、內(nèi)容等,由經(jīng)辦單位會計機構(gòu)負責人、會計主管人員和單位負責人批準后,才能代作原始憑證B.嚴格遵守會計憑證的保管期限要求,期滿前不得任意銷毀C.對各種重要的原始憑證,如押金收據(jù)、提貨單等,以及各種需要隨時查閱和退回的單據(jù),應另編目錄,單獨保管,并在有關(guān)的記賬憑證和原始憑證上分別注明日期和編號D.會計主管人員和保管人員等應在會計憑證封面上簽章
老師,貨已收到但款未付,那當月憑發(fā)票、送貨單或入庫單入賬,那付款的時候,只有付款申請單能入賬嗎? 有會計說,當月入賬時,把付款申請單、發(fā)票等一起做為憑證附件。 財務在當月再寫一個未付款申請單,出納憑此付款,會計憑此入賬。
老師您好!請問買10送一活動是打幾折呀?折扣率是多少?比方買76710數(shù)量的東西原來單價是6.5元,采取促銷買10送一活動,這個怎么計算實際應該付多少錢?然后系統(tǒng)折扣率那欄怎么填?謝謝
老師好。 殘疾人就業(yè)保障金申報表上年在職職工工資總額填寫應付工資還是實際支付工資,謝謝
公司備用金出去給 老板-老板支付居間費對方?jīng)]有 發(fā)票,怎么做賬
收到的專項研發(fā)款怎么做二級明細的分類啊。
老師 公司2023.9月已經(jīng)成立 稅務登記未做 稅務登記前產(chǎn)生的進項發(fā)票需要做嗎 要在所得稅前調(diào)整嗎
持票人明知存在抗辯事由或者無對價取得票據(jù)除外是什么意思?可以對抗么?,有什么后果?
交易性金融資產(chǎn),在非貨幣性資產(chǎn)交換里是不是都按照自身公允價值入賬,還有在債務重組里又是怎么入賬
支付車輛保險費+車船稅時應該怎么入賬
1.使用信用證收款有哪些需要注意的細節(jié) 2.是否只能用信用證收全款,不能先收取定金 3.使用信用證收款出口形式最好用哪種?
老師,請問一下殘保金申報的時候上年工資總額系統(tǒng)帶出來的是所得稅年報里的工資薪金支出稅收金額,我們是申報了5萬,發(fā)放了2500,殘保金申報時應該填哪個數(shù)據(jù)?
出納的主要工作是: 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證) 1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。 五、員工工資的發(fā)放。
老師收付憑證是不是出納做
出納只是做日記賬