是的,損益類可能才涉及到以前年度損益調(diào)整

調(diào)整以前年度錯賬的時候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
調(diào)整以前年度錯賬的時候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
跨年的賬,要修改,只有損益類的科目才可以用以前年度損益調(diào)整科目?
!、老師跨年發(fā)現(xiàn)往來賬掛錯,可以直接紅沖調(diào)整嗎?不用以前年度損益嘛,沒有涉及損益科目。 2、跨年發(fā)現(xiàn)損益類科目金額錯誤,涉及的金額比較小可以直接紅沖修改嗎?
調(diào)整去年發(fā)生業(yè)務(wù),但是是資產(chǎn)負債表科目,借長期借款貸應(yīng)收賬款,是不是不用以前年度損益調(diào)整,只有調(diào)損益科目才用以前年度損益調(diào)整
老師,我們單位有一臺設(shè)備出貨了,單位員工出差去給設(shè)備進行調(diào)試,差旅費可以計入生產(chǎn)成本嗎
老師,請問一下,我們公司是銷售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查賬,需要我們的明細,我們的酒類品種有好幾種,現(xiàn)在的庫存也盤點出來了,中間報了一些未開票收入,請問一下,我要怎么統(tǒng)計,才能快速得到結(jié)果,
老師,我們公司有個代賬會計,她每次工資沒有記入工資,是做的服務(wù)費,這種情況做賬是計入什么科目,要交個稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時候本金和利息全部支付 對方公司是不是要給我們開利息發(fā)票
客戶公司已經(jīng)注銷,應(yīng)收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買了增值稅專用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時候,發(fā)票正常勾選并且提交申報后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報,營業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?
有一筆20年未計入收入里面去:借:應(yīng)收賬款1500 貸:主營業(yè)務(wù)收入1327.43 貸:營銷稅費-銷項稅額172.57 請問如今年要修改的話分錄是不是這么做?
是的,分錄就是這么做的
這個也是20年的,收到專票已經(jīng)入賬,但是此發(fā)票已經(jīng)調(diào)增,不能用,請問在所屬期12月份未認證,但是在21年1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額(已認證)請問在21年怎么調(diào)整這個分錄哈?我打算下個月申報增值稅時把這已認證進項稅轉(zhuǎn)出
直接轉(zhuǎn)到進項稅額里面就行了
問題是銷售費用這個科目我需要調(diào)整到以前年度損益調(diào)整嗎?
跨年的肯定需要啊
問題是怎么調(diào)整?
問題是怎么調(diào)整?
就是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整,那貸方呢?
貸方待認證進項稅額