您好,請問貴公司是一般納稅人么?謝謝
老師我想問問關(guān)于應(yīng)交稅費的處理情況,假如我這月有進項發(fā)票我不需要認證的話但我想做上賬的話,現(xiàn)在怎么這個稅額做哪里,認證完做哪里,交稅的時候又做哪里 2.再就是我這月認證了留底的話現(xiàn)在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關(guān)于這個應(yīng)交稅費有點不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師好!之前有一張進項發(fā)票,我們已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
購入材料有進項票40000的稅款,這個要怎么處理?先根據(jù)發(fā)票聯(lián)記賬,然后抵扣聯(lián)什么時候認證,什么時候底減,抵減的時候做什么賬務(wù)處理,請哪位老師給小白講下謝謝
#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請問這個抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進入成本? 這個固定資產(chǎn)申報企業(yè)所得稅時需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
請問老師稅務(wù)申報的時候 增值稅補充申報表提示我未收款收入與當月銷售合計不符,但是我當月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個怎么處理,然后還有購進運費抵扣稅額和銷售運費抵扣稅額應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費的稅金一致,謝謝
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
抵扣聯(lián)是可以收到發(fā)票的時候抵扣
是一般納稅人,不過現(xiàn)在目前沒有一張銷項發(fā)票,我對這個處理一點不懂
您好,不懂可以慢慢學(xué)。1:在增值稅抵扣平臺里面去勾選。謝謝
勾選是做什么用的,
勾選是勾中選擇的意思,比如說有10張進項發(fā)票,您勾選1張那么只有1張的銷項稅額。
勾選一張進項票?就有一張銷項稅額?
您好,為什么不可以呢?就需要一張也可以啊。您一張不勾選也可以的
舉個例子吧,a有10個女生曖昧對象,他可以說有1個女朋友也可以說有2個女朋友,也可以說沒有女朋友,對不對?
比如說我有10萬的銷項5萬的進項,但是我只想用1萬,那么我就勾選一個1萬的可以?那么剩下的4萬放起來嘛?
您好,是的,您的悟性不錯,請問還有什么可以幫您
不懂啊賬務(wù)處理怎么做,前因后果都不明白啊太難了,感覺塊瘋了
那您自己好好想想吧,內(nèi)部邏輯是什么呢?
不過這個也很正常,畢竟您經(jīng)歷少,不需要煩惱。水到渠成