你好! 是的,你的理解很對
老師你好!請教你企業(yè)所得稅年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤是一致的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄要填已交所得稅金額,企業(yè)所得稅利潤是和財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤一致嗎?
我想請教一下:我公司是人力資源公司,企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入、成本是否與財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表一致嗎?
我公司說企業(yè)所得稅利潤和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表不一致,需要更正申報(bào),我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表不一致,我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
老師,想問一下,我季度財(cái)務(wù)利潤表成本與季度企業(yè)所得稅申報(bào)表成本不一致可以嗎?現(xiàn)在我還能在電子稅務(wù)局修改2022年度第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
人力資源公司差額征稅申報(bào)企業(yè)所得稅收入是與增值稅申報(bào)表收入一致嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
那收入是不是要加上代收代繳部分?
不包括代收代繳部分的。
請問有沒有這方面的文件?因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)那邊說收入要包括代收代繳部分,主營業(yè)務(wù)成本也要包括代收代繳部分
增值稅可以差額計(jì)稅的(減掉代收代繳部分) 企業(yè)所得稅的收入是包含代收代繳部分的
那如果這樣子,財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表跟企業(yè)所得稅申報(bào)的那個(gè)報(bào)表,那就不一樣了
企業(yè)所得稅申報(bào)是按利潤填寫的
我還沒弄明白,就是紅色框的銷售額與企業(yè)所得稅申報(bào)的收入是一致嗎?
一般項(xiàng)目增值稅收入和企業(yè)所得稅收入是一致的。
因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)比較特殊,從我接上一手到現(xiàn)在都是只計(jì)服務(wù)費(fèi)作為收入,其他代收繳部份沒計(jì)算在內(nèi)
聽之前的會(huì)計(jì)講有一段時(shí)間將代收代繳部分做了服務(wù)費(fèi)被專管員糾正不可以,現(xiàn)在又說要合并一起
具體處理,可以問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)專管員。按要求做就可以了