是的,是這樣賬務(wù)處理的
老師,小規(guī)模企業(yè),季度開票不超30萬,免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,對(duì)嗎?附件是計(jì)提后,也這樣走,還是就不計(jì)提
老師,第二季度開票數(shù)227732.68,稅2277.32,我們還是按1個(gè)點(diǎn)開發(fā)票,第二季度未超過45萬,直接做免稅憑證就可以了,對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2277.32,貸:營業(yè)外收入-免稅收入2277.32,對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人,季度45萬內(nèi)是不交增值稅的。本年第3季度開了發(fā)票未超過45萬,借應(yīng)收款,借應(yīng)交稅金,貸主營業(yè)務(wù)收入。分錄是這樣寫的嗎?那么應(yīng)交稅金那個(gè)科目就一起那么掛著嗎?那個(gè)稅是不用交的
老師,你好,公司是5%小規(guī)模納稅人。 第一季度不超45萬普票免交增值稅。 平常普票和專票的增值稅做憑證都是應(yīng)交稅費(fèi)都是另外做分錄。 請(qǐng)問4月申報(bào)3月增值稅,4月憑證需要做一筆免稅收入嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-5%普票 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬,免稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對(duì)嗎
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票 這筆業(yè)務(wù)分錄怎么入帳 次月收到發(fā)票又怎么做分錄入帳
老師,我們銷售商品給對(duì)方開普票,出庫是按含稅還是不含稅,我們是一般納稅人
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市我想在進(jìn)銷存里面查找這個(gè)月的庫存商品總共進(jìn)了多少錢的貨是不是庫存銷售的金額就是這個(gè)月的庫存商品
老師,請(qǐng)問工資有個(gè)稅的分錄是這樣做嗎?
客戶讓新增人員報(bào)工資,往前補(bǔ) 6 個(gè)月,我想買補(bǔ)在這個(gè)月,但是收入怎么填?每個(gè)月是報(bào) 4500,我如果補(bǔ)報(bào) 6,收入就是 6×4500=27000,那這樣就產(chǎn)生個(gè)稅了,怎么補(bǔ)報(bào)才行呀
電子稅務(wù)局在哪里勾選認(rèn)證,
沖減收入的會(huì)計(jì)科目怎么做
老師,我們這邊是小規(guī)模,1月份收到8500元,并發(fā)了貨,6月份收到5600,也發(fā)了貨,8月份收到9000元,也發(fā)了貨,這三項(xiàng)23100元,在8月份,客戶開了一張只有一項(xiàng)23100元的發(fā)票 ,5600元在第一季度作為無票收入報(bào)了稅,5600元在第二季度沒報(bào)稅,我這個(gè)帳要怎么處理呢?
能源包干入賬問題 公司與外部公司簽訂了能源供應(yīng)服務(wù)合同,約定對(duì)方承擔(dān)我們所有能源系統(tǒng)改造費(fèi)用,我們不承擔(dān)任何投資費(fèi)用,后期維保也是對(duì)方負(fù)責(zé),合同期內(nèi)系統(tǒng)產(chǎn)權(quán)歸對(duì)方所有,我們向?qū)Ψ街Ц赌茉促M(fèi),對(duì)方向各能源公司支付,對(duì)方開票項(xiàng)目是能源費(fèi),合同結(jié)束后以一院價(jià)格將節(jié)能系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓給我們,項(xiàng)目開始時(shí),要先付對(duì)方一筆定金啟動(dòng)項(xiàng)目,后期定金轉(zhuǎn)為能源包干費(fèi),問題是1、這筆定金及能源包干費(fèi),我們用什么科目核算?2、項(xiàng)目結(jié)束后,若我們以一元價(jià)格接受了這個(gè)系統(tǒng),要怎么入賬?固定資產(chǎn)嗎?原值一元?還要折舊嗎?若不是資產(chǎn)那用什么核算?3、合同還約定了雙方分享節(jié)能收益,節(jié)能收益是什么意思呢?我們的節(jié)能收益以及付給對(duì)方的節(jié)能收益怎么入賬?
老師,怎么查企業(yè)的稅務(wù)登記 有沒開通