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請問附表一和附表三是哪里填錯了嗎,在提交附表一時提示不等于公式自動算計的值?申報的技術服務費。在線等

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2021-07-12 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-12 17:27

本期實際扣除的金額沒有嗎

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快賬用戶6109 追問 2021-07-12 17:58

我們是正常納稅方式,是不是本來就不應該填寫扣除項目2-6項?

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快賬用戶6109 追問 2021-07-12 18:03

2-6項是什么情況下填寫的?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:13

差額納稅的話填寫附表三

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快賬用戶6109 追問 2021-07-12 18:16

我們不是差額納稅,就是正常申報技術服務6%,是不是不用填寫附表三,還是只需要填寫附表三第1?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:24

對的 不用填寫附表三的的差額納稅

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快賬用戶6109 追問 2021-07-12 21:58

如果填寫了有什么影響嗎?填寫了附表三產(chǎn)生期末余額,是不是要跨年了報表的期初金額才會清零?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 07:39

不是差額納稅填寫了不對哦

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本期實際扣除的金額沒有嗎
2021-07-12
您好,學員 你這一列收入對應的稅率為6%,按照稅率計算,你的銷售稅額=50000/1.06*0.06=2830.19,而不是2830.20 的哦
2021-07-13
您好,學員: 你這一列收入對應的稅率為6%,按照稅率計算,你的銷售稅額=50000/1.06*0.06=2830.19,而不是2830.20 的哦
2021-07-13
你好,需要填寫,只要開了服務的發(fā)票附表三一定要填寫,不是免稅收入,只需要填寫第一列就可以。
2021-05-13
您好,如果可以的話,您把具體的提示內(nèi)容發(fā)我看下
2019-07-05
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