你好,更正,申報里面可以重新申報的。
老師,4月份的資產負債表中,出現(xiàn)年初余額和3月份的期末余額數(shù)字一樣?這種情況怎么解決?
老師 我們公司是今年3月份成立的,資產負債表做了3月和4月的,那么4月份資產負債表的年初余額應該為0還是應該把3月份的數(shù)據(jù)作為年初余額填寫進去?
老師您好,資產負債表上年年末余額不一致問題,發(fā)現(xiàn)2022.6月份的季報的期初余額和2021.12月份季報的期末余額不一致,這是為啥
老師好,申報, 2022年的財務報表年報,從財務軟件里,導出來的資產負債表的年初和2021年資產負債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 謝謝
老師,我是9月份交接過來的賬,重新錄期初余額只能錄資產負債表里面的期末余額,導致資產負債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產負債表邏輯關系不符了,這個怎么處理呢
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產,才把它租進來,可以算經營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
我沒申報,就是賬做完,發(fā)現(xiàn)報表不對,原因找到了,就是不知道怎么修改
正常情況同一會計年度,報表中的年初余額應該是一樣的,我的不一樣了,而且還和3月份的期末余額數(shù)一樣
你好,什么原因出現(xiàn)的?
老師情況是這樣的,4月份之前,我們公司賬是代賬公司做,4月份開始,是我開始做的。建賬的時候,4月的科目余額表,我是根據(jù)代賬公司給的3月科目余額表的期末余額數(shù)錄入的,應該是這個原因吧,所以現(xiàn)在導致資產負債表的年初余額數(shù)變成了3月報表中的期末余額了。我不知道是不是這個原因造成的,所以需要您的指點?
建議你刪除這個賬號,重新做一個切除數(shù)據(jù),填寫的是去年12月末的余額兒。
我沒有去年末的余額,有的就是他們給我的三月份的,現(xiàn)在刪除時間比較緊了,賬都要重新做了。企業(yè)所得稅還沒報,時間也沒有幾天了。
是因為我4月份的科目余額表的期初數(shù)錄入的不對,導致的嗎?
你好,去年的資產負債表有嗎?根據(jù)這個來錄入。
如果你的期初不對,直接影響的是你期末余額。
沒有,代賬公司現(xiàn)在都不理我,只有3月份的科目余額表,資產負債表,利潤表,總賬和明細賬
三月份的資產負債表,期初就是你四月份資產負債表的期初。
老師這個我知道,現(xiàn)在問題金蝶系統(tǒng)中自動生成的報表,四月份資產負債表中的期初是三月份資產負債表中期末余額了。這就是問題所在
那你每次申報的時候自己注意一下,不修改的情況下只能這樣,沒有好的方法,除非你自己錄入期初數(shù)據(jù)是去年12月份的。那是因為你錄入的有問題,所以他的期初才有問題。
我不按系統(tǒng)生成的報表,我自己做個收工的可以嗎?就是把3月份的期初數(shù),錄入4月份的期初數(shù),期末的就把系統(tǒng)中本期發(fā)生的和之前3月份期末累積加起來填寫可以嗎?
可以的 可以這么做的,
資產負債表有問題,是不是利潤表也會有問題,利潤表我也做手工的?
利潤表的話,本年累計是一到六月份的合計嗎?你自己需要看一下。
代賬公司那邊給的利潤表總有上個季度的利潤表
好,我沒看懂,上個季度的是什么意思。
老師,科目余額表中的期初余額到底是什么意思?比如2021年4月份的期初余額,到底是2020年的12月期末余額,還是指3月份期末余額?
上一個月的期末余額,三月末的余額。