你好這個(gè)對(duì)應(yīng)1行乘以2%填寫減征額,和減免表2=3=4列
我這個(gè)增值稅申報(bào)表,第一項(xiàng)小規(guī)模不是減按1%來征收的,怎么我這里還是按3%來征的稅,哪里還要操作一下嗎?
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
小規(guī)模納稅人國稅申報(bào)顯示3%不是按照1%來收增值稅,那為啥我這里還是顯示的要交3%的征收率
老師,我這個(gè)小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在3%減按1%征收增值稅,做賬時(shí)稅額是1%,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出來3%,應(yīng)該怎么操作
老師 小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅 減按1%計(jì)算繳納增值稅 怎么填寫申報(bào)表 第一張表按不含稅收入*3%寫 第第三張表 我填的減征稅額 ,為什么沒有引到第一張表
老師,協(xié)會(huì)單位給我司提供的一個(gè)展位展示我司產(chǎn)品。發(fā)票開的會(huì)展服務(wù)*會(huì)務(wù)費(fèi),這種入哪個(gè)科目
公司名下一輛車舊車置換的新車,然后新舊怎么做分錄
買50000材料多少錢賣出去合適
買50000材料多少錢賣出去合適
老師您好 我們是家具總代 總部給我開具的商品是13個(gè)點(diǎn) 但是一些扣費(fèi)之類的按照平臺(tái)使用費(fèi)開給我們6個(gè)點(diǎn) 我們可以給們的下線也這么開嗎? 商品開13個(gè)點(diǎn) 扣費(fèi)之類的按照服務(wù)費(fèi)開6個(gè)點(diǎn)
老師,我們把銷售方開的票已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,哪方先發(fā)起
你好,老師,我們公司的門面對(duì)外出租都需要交什么稅種?我們公司在銀行貸款還需要交什么稅嗎?
老師,小企業(yè)納稅人,私募基金,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
總公司的人員能以分公司法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份登錄電子稅務(wù),然后為其添加新的辦稅人員嗎?
運(yùn)輸公司去年成立的 有業(yè)務(wù)但之前的會(huì)計(jì)至今沒有交印花稅,怎么處理呢?
第一行的銷售額是系統(tǒng)自帶出來的
是不是對(duì)的,是對(duì),直接填寫減征額就可以,和減免表
對(duì)的,減免表哪里怎么填?以前都不用填的,會(huì)自動(dòng)減的,怎么這次不會(huì)自動(dòng)了
減稅欄下面2=3=4列“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” =1行乘以2% ,減免表2=3=4列 =1行乘以2%
三個(gè)附加稅的計(jì)稅基數(shù)是增值稅的減免前還是后的書記?
我記得現(xiàn)在小規(guī)模的附加稅有的是減免的吧,我這里咋全部要,而且基數(shù)是減免前的數(shù)據(jù)
兩個(gè)教育費(fèi)附加是不是全部免的
緝拿嗎后,去計(jì)提,這個(gè),這個(gè)不對(duì)就改下,? 財(cái)稅[2016]12號(hào)銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
這個(gè)不是從4月1號(hào)起營業(yè)額不超過45萬免征的嗎?怎么現(xiàn)在還是30萬,是系統(tǒng)沒有更新嗎?
那附加稅優(yōu)惠,沒有增加,你說是增值稅,你要是開專票,季度銷售額超過30萬,沒有超過45萬,還是需要交3個(gè)附加稅的,
可以去減半繳納這個(gè),
明白了,這個(gè)月超了,專票和普票開了35萬
個(gè)稅都要0。003,沒超30萬的個(gè)稅只要0。0025
老師,我這個(gè)月要開40萬的專票,是不是也要交那三個(gè)附加稅,還有個(gè)稅也是按0。003來交
那需要交了,附加稅需要3個(gè)都交,減半
個(gè)稅呢?幾個(gè)點(diǎn)
現(xiàn)在超了30萬就0.003,30萬內(nèi)是0.0025
個(gè)稅不知道你們地區(qū)啊,各地算法不一樣,你直接電話問下12366? 應(yīng)納稅所得額不超過100萬可以減半,個(gè)體戶話,不知道你們地區(qū)咋算,我看反饋都不一樣,
這樣啊,那就讓它,反正也很少,我就知道30萬內(nèi)0.0025
這個(gè) 應(yīng)納稅所得額不超過100萬還可以減半,這個(gè)別忘記了,
你要是個(gè)體戶話這個(gè),
老師,這個(gè)有,50%
那應(yīng)該是對(duì)的了,一般申報(bào)別的都是自動(dòng)生成,應(yīng)稅項(xiàng)沒有問題,也減半,那沒有問題,