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我這個(gè)增值稅申報(bào)表,第一項(xiàng)小規(guī)模不是減按1%來征收的,怎么我這里還是按3%來征的稅,哪里還要操作一下嗎?

我這個(gè)增值稅申報(bào)表,第一項(xiàng)小規(guī)模不是減按1%來征收的,怎么我這里還是按3%來征的稅,哪里還要操作一下嗎?
2021-07-12 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 09:11

你好這個(gè)對(duì)應(yīng)1行乘以2%填寫減征額,和減免表2=3=4列

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 09:17

第一行的銷售額是系統(tǒng)自帶出來的

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齊紅老師 解答 2021-07-12 09:27

是不是對(duì)的,是對(duì),直接填寫減征額就可以,和減免表

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 09:29

對(duì)的,減免表哪里怎么填?以前都不用填的,會(huì)自動(dòng)減的,怎么這次不會(huì)自動(dòng)了

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齊紅老師 解答 2021-07-12 09:36

減稅欄下面2=3=4列“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” =1行乘以2% ,減免表2=3=4列 =1行乘以2%

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 10:10

三個(gè)附加稅的計(jì)稅基數(shù)是增值稅的減免前還是后的書記?

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 10:12

我記得現(xiàn)在小規(guī)模的附加稅有的是減免的吧,我這里咋全部要,而且基數(shù)是減免前的數(shù)據(jù)

我記得現(xiàn)在小規(guī)模的附加稅有的是減免的吧,我這里咋全部要,而且基數(shù)是減免前的數(shù)據(jù)
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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 10:15

兩個(gè)教育費(fèi)附加是不是全部免的

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齊紅老師 解答 2021-07-12 10:21

緝拿嗎后,去計(jì)提,這個(gè),這個(gè)不對(duì)就改下,? 財(cái)稅[2016]12號(hào)銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 10:35

這個(gè)不是從4月1號(hào)起營業(yè)額不超過45萬免征的嗎?怎么現(xiàn)在還是30萬,是系統(tǒng)沒有更新嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 10:41

那附加稅優(yōu)惠,沒有增加,你說是增值稅,你要是開專票,季度銷售額超過30萬,沒有超過45萬,還是需要交3個(gè)附加稅的,

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齊紅老師 解答 2021-07-12 10:41

可以去減半繳納這個(gè),

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 10:51

明白了,這個(gè)月超了,專票和普票開了35萬

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 10:52

個(gè)稅都要0。003,沒超30萬的個(gè)稅只要0。0025

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 10:54

老師,我這個(gè)月要開40萬的專票,是不是也要交那三個(gè)附加稅,還有個(gè)稅也是按0。003來交

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:01

那需要交了,附加稅需要3個(gè)都交,減半

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 11:04

個(gè)稅呢?幾個(gè)點(diǎn)

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 11:05

現(xiàn)在超了30萬就0.003,30萬內(nèi)是0.0025

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:11

個(gè)稅不知道你們地區(qū)啊,各地算法不一樣,你直接電話問下12366? 應(yīng)納稅所得額不超過100萬可以減半,個(gè)體戶話,不知道你們地區(qū)咋算,我看反饋都不一樣,

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 11:29

這樣啊,那就讓它,反正也很少,我就知道30萬內(nèi)0.0025

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:34

這個(gè) 應(yīng)納稅所得額不超過100萬還可以減半,這個(gè)別忘記了,

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:34

你要是個(gè)體戶話這個(gè),

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快賬用戶7233 追問 2021-07-12 11:37

老師,這個(gè)有,50%

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齊紅老師 解答 2021-07-12 11:46

那應(yīng)該是對(duì)的了,一般申報(bào)別的都是自動(dòng)生成,應(yīng)稅項(xiàng)沒有問題,也減半,那沒有問題,

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你好這個(gè)對(duì)應(yīng)1行乘以2%填寫減征額,和減免表2=3=4列
2021-07-12
同學(xué),你好 你需要填寫附表,有一個(gè)增值稅減免稅的表要填寫
2023-04-11
您好,這個(gè)是不影響的,我們按照3%申報(bào)就行,最后是按照1%抵扣的
2023-07-15
同學(xué)你好,將減的2%部分填入減免稅明細(xì)表;
2021-01-14
同學(xué)你好 這個(gè)1%是優(yōu)惠 到12月底結(jié)束了
2021-10-22
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