同學(xué),你好 2個(gè)都要繳納
就是建筑行業(yè)的這個(gè)印花稅是以什么為計(jì)稅依據(jù)的,它是按照構(gòu)件材料的那個(gè)購銷合同的金額為計(jì)稅依據(jù)呢,還是按照這個(gè)工程的那個(gè)工程的那個(gè)合同項(xiàng)目為技術(shù)依據(jù)的呢,還是說這兩種都要交印花稅。
老師,小規(guī)模核了技術(shù)合同印花稅按次交的,這個(gè)稅是用什么作為交稅依據(jù)呢,是銷項(xiàng)開票數(shù)據(jù)嗎,
請問 我們這個(gè)沒有簽訂合同,就只是簽訂訂單。印花稅中規(guī)定應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。那我繳納印花稅是以575.22算還是按照650算?
技術(shù)開發(fā)合同計(jì)提印花稅,就合同所載報(bào)酬金額的萬分之三計(jì)稅貼花。研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)不作為計(jì)稅依據(jù)。但對合同約定按研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)一定比例作為報(bào)酬的。應(yīng)按一定比例的報(bào)酬金額計(jì)稅貼花。 請問老師,這個(gè)研究開發(fā)費(fèi)用不算計(jì)提依據(jù)什么意思?什么費(fèi)用是研究開發(fā)費(fèi)用? 我司給客戶做藥品的“轉(zhuǎn)移研發(fā)”試驗(yàn),例如藥品A的技術(shù)合同金額是100萬,那我們不就是按照這100萬計(jì)提印花稅么?研究開發(fā)費(fèi)用指的是哪個(gè)環(huán)節(jié)呢?
請問印花稅計(jì)稅依據(jù)是簽訂的合同金額(技術(shù)合同類),為什么有些說法是根據(jù)開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)來計(jì)算印花稅計(jì)稅依據(jù),與大數(shù)據(jù)有出入還會(huì)提示數(shù)據(jù)有誤,我這邊直接按合同金額沒問題的呀
銷售酒類,開票可以不寫單位和單價(jià)嗎?
老師,我們企業(yè)是房地產(chǎn)租賃行業(yè),收到的中介服務(wù)費(fèi)增票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
社保新規(guī),強(qiáng)制上社保,現(xiàn)在我們公司的人員是工資拆分開在兩家公司發(fā)放工資,一家公司上社保,這個(gè)情況有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,員工8月份離職,8月份的時(shí)候未及時(shí)辦理停交社保導(dǎo)致9月份才辦理按照社保新規(guī)當(dāng)月離職當(dāng)月社保也要繳納,公司跟員工協(xié)商可以在8月份工資里扣除9月份全部社保費(fèi)用700元(比如原來是個(gè)人承擔(dān)200元,公司承擔(dān)500元),現(xiàn)在我要申報(bào)8月屬期的個(gè)稅這個(gè)員工9月的社保費(fèi)用(即700元)要在個(gè)稅這里體現(xiàn)嗎?
老師,原產(chǎn)地證明書在哪里辦理的
員工在上班期間被人打傷了,住院醫(yī)療費(fèi)怎么做賬?
老師您好,公司廠房出租后按12%交了房產(chǎn)稅后還要不要交沒有出租時(shí)每年十月份申報(bào)的房產(chǎn)稅,
老師 收到銀行開具的貸款利息發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,政策麻煩給一下,謝謝
老師,請問如果物業(yè)公司代收電費(fèi),可以讓對方打款過來備注服務(wù)費(fèi),然后開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嘛?
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開了20萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?