你好,你這是計(jì)內(nèi)部賬嗎?
老師你好 我們老板給我微信發(fā)一堆發(fā)票,讓我打印出來做賬,有3月的,也有4月的,之前每個(gè)月的賬都發(fā)過報(bào)表了,這些賬能直接入到這個(gè)月嗎
你好老師,我這個(gè)新接手過來的公司,2022.1月沒有發(fā)票,個(gè)稅申報(bào)也是零,是不是我1月就直接結(jié)賬,沒有分錄可寫,結(jié)賬后接著做2月份的賬務(wù)處理
老師你好,電商企業(yè)每個(gè)月京東平臺(tái)給我們發(fā)賬單,我們按照賬單來開發(fā)票,京東按照賬單來給我們轉(zhuǎn)款,但是每個(gè)月有違規(guī)金,京東直接從賬單的匯款金額中扣除,這個(gè)不給我們發(fā)票,所以應(yīng)收賬款一直都有會(huì)掛賬,這個(gè)怎么沖銷呢
老師好,我們有個(gè)員工提成是拿發(fā)票過來我們這邊才給他打提成的。。。走報(bào)銷形式的,那么現(xiàn)在發(fā)9月提成了,他給我一堆都是10月的發(fā)票,我這邊要咋入啊,打款的時(shí)候還能備注是報(bào)銷款嗎
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日常活動(dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
是的。內(nèi)部帳,同時(shí)我也想知道外部賬又是怎么做的,外部賬是必須要有發(fā)票吧
老師 這個(gè)費(fèi)用咋入賬啊
你好,內(nèi)部賬,打印出來先入賬,然后和老板要原始票據(jù),以免重復(fù)報(bào)銷。外部賬必須正規(guī)發(fā)票才可入賬。