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老師你好 我們老板給我微信發(fā)一堆發(fā)票,讓我打印出來做賬,有3月的,也有4月的,之前每個(gè)月的賬都發(fā)過報(bào)表了,這些賬能直接入到這個(gè)月嗎

2021-07-11 16:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 16:18

你好,你這是計(jì)內(nèi)部賬嗎?

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快賬用戶9792 追問 2021-07-11 16:19

是的。內(nèi)部帳,同時(shí)我也想知道外部賬又是怎么做的,外部賬是必須要有發(fā)票吧

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快賬用戶9792 追問 2021-07-11 16:20

老師 這個(gè)費(fèi)用咋入賬啊

老師  這個(gè)費(fèi)用咋入賬啊
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齊紅老師 解答 2021-07-11 16:27

你好,內(nèi)部賬,打印出來先入賬,然后和老板要原始票據(jù),以免重復(fù)報(bào)銷。外部賬必須正規(guī)發(fā)票才可入賬。

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你好,你這是計(jì)內(nèi)部賬嗎?
2021-07-11
你好? ? ?可以的。 你直接在3月暫估費(fèi)用就行了。 然后4月中旬收到發(fā)票 沒有金額差異直接附3月的憑證后面 ;然后? ? 沖你 1季度利潤 。這樣你避免預(yù)繳企業(yè)所得稅? ?
2021-04-17
這個(gè)做借xx 費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款,
2020-12-17
你好,那你們單位有沒有那種你開了發(fā)票出去,沒有做賬務(wù)處理的?
2023-08-18
你好,那你在十月份直接做費(fèi)用就可以了,根據(jù)發(fā)票上面的內(nèi)容來做。
2022-10-10
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