所得稅收入不少于增值稅申報(bào)的收入沒有問題的

老師好,請(qǐng)問總、分公司季度匯總申報(bào)所得稅,那總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是合并后的報(bào)表,總公司的增值稅收入就和所得稅收入不一致,這樣是正常的嗎?
老師您好,我們分公司和總公司都是北京地區(qū)的,一個(gè)朝陽一個(gè)海淀,我們分公司和總公司是分開申報(bào)增值稅的,但分公司顯示稅種沒有所得稅,就是每個(gè)季度不用申報(bào)所得稅,及財(cái)務(wù)報(bào)表。那是不是每個(gè)季度把分公司的收入和成本合并到總公司進(jìn)行申報(bào)?總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表也是合并后的報(bào)表嗎?
我們分公司和總公司都是北京地區(qū)的,獨(dú)立核算,一個(gè)朝陽一個(gè)海淀,我們分公司和總公司是分開申報(bào)增值稅的,但分公司顯示稅種沒有所得稅,就是每個(gè)季度不用申報(bào)所得稅,及財(cái)務(wù)報(bào)表。那是不是每個(gè)季度把分公司的收入和成本合并到總公司進(jìn)行申報(bào)?總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表也是合并后的報(bào)表嗎?
老師,我們有一個(gè)總公司,和一個(gè)分公司,分公司是匯總核算的,那總公司的所得稅季度申報(bào)表要不要和分公司合并?還是說只是年度所得稅申報(bào)表才合并?
合并報(bào)表申報(bào),子公司和總公司的增值稅是單獨(dú)申報(bào)的,是否會(huì)造成總公司增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入不一致?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那請(qǐng)問總公司的所得稅申報(bào)表里,人數(shù)和資產(chǎn)總數(shù)是填總公司的數(shù)字還是合并后的匯總數(shù)吶?
你好是全部合并的人數(shù)
還有老師,除了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表要合并報(bào)表外,現(xiàn)金流量表也要合并報(bào)表嗎?
你好也要合并的,不讓不一致了