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6月1日支付a利息費用800元,但是a又以付錯賬戶為由退給我司800元,然后要求我司付到a的另外個賬戶,請問下這樣一天內(nèi)涉及三張回單,分別做什么分錄呢? 每一筆分分錄后面附那幾筆回單。

2021-07-10 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-10 21:27

你好,首先看你的合同和誰簽的,如果和a簽的,那么支付a就是 借:財務費用 貸:銀行存款 附上銀行回單、借款合同; 然后a以錯付為由退給你 借:銀行存款 借:財務費用(負數(shù)) 附銀行回單 然后你付給個人賬戶 借:其他應收款 貸:銀行存款

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快賬用戶8941 追問 2021-07-10 21:49

老師,您好,最后付給個人賬戶利息,為何是借其他應收款呢,不應該是借財務費用 貸銀行存款嗎 然后a以錯付為由退給我司。 我司做賬是不是做和第一筆分錄反方向的就好呢?我沒太理解紅字那里以及最后一筆分錄誒,合同都是和a簽約的,只是a有兩個開戶行的賬戶,所以第一筆付錯了。

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齊紅老師 解答 2021-07-10 21:52

哦,那個也是a的賬戶,我看成是個人賬戶了,那還是計入財務費用就行,不計入其他應收款。你上邊付出去借財務費用,退回來就是原路沖銷啊,所以是紅字。

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快賬用戶8941 追問 2021-07-10 22:00

我以為做相反分錄就不紅字沖銷了。 第一筆是 借財務費用 貸銀行存款 第二筆 借:銀行存款 貸:財務費用(紅字)? 老師,這里第二筆的財務費用做分錄時和第一筆是反方向欸,這樣就相互抵消了,如果做紅字的話不應該是和第一筆分錄相同只是是紅字嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 22:25

因為財務費用是沒有貸方發(fā)生額的,所以是借財務費用(負數(shù)表示),銀行存款是你實實在在的入賬,不用去紅字。

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快賬用戶8941 追問 2021-07-10 22:33

好嘞,明白了,謝謝哈,辛苦了。

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齊紅老師 解答 2021-07-10 22:35

不客氣,滿意請五星好評哈。

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你好,首先看你的合同和誰簽的,如果和a簽的,那么支付a就是 借:財務費用 貸:銀行存款 附上銀行回單、借款合同; 然后a以錯付為由退給你 借:銀行存款 借:財務費用(負數(shù)) 附銀行回單 然后你付給個人賬戶 借:其他應收款 貸:銀行存款
2021-07-10
您好 一進一出 借 銀行存款 貸 銀行存款 最后一次支付利息 借 財務費用 貸 銀行卡
2021-07-10
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-03-31
一、取得客戶1000的收入你是否開票?如果開票需要做收入。然后收到800的票據(jù)作為成本。
二、如果那1000元不開票,對方給800的票據(jù),那就要求對方的800就開成向客戶的票據(jù)。然后做往來
2020-11-03
同學你好 1.最好是掛往來 2.對 3.是的,就是這樣做 4.開票了就是要做收入的
2020-11-03
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