借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入
老師想問下,收到了中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,怎么樣做賬???顚S玫模糜谠O(shè)備,是先花錢買了設(shè)備,然后這個撥款才到的, 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在怎么做賬呢?
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認(rèn)收入嗎?對應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師,我司是危險品貨運(yùn)公司,一般納稅人,以前會計用一般準(zhǔn)則計提了專項(xiàng)儲備,現(xiàn)在接手,重新建賬,換了小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有專項(xiàng)儲備這個科目,所以期初建賬專項(xiàng)儲備的余額放在了資本公積這個科目了,現(xiàn)在稅局說申報的印花稅與報表的資本公積實(shí)收資本比對不通過,那怎么調(diào)報表呢?資本公積這個科目的余額調(diào)到哪里呢
老師您好!我們企業(yè)收到政府下?lián)艿膶m?xiàng)債券資金用于工程款,前任會計這樣做賬:借銀行存款,貸長期應(yīng)付款~專項(xiàng)債券,支付時,借在建工程,貸銀行存款,項(xiàng)目未竣工。我想問一下,這樣做賬對面?長期應(yīng)付款支付了為什么要這樣掛賬呢?我們項(xiàng)目竣工后要怎么做賬呢?
老師,稅務(wù)局預(yù)警提示22年個稅申報是791萬,然而我個稅申報系統(tǒng)顯示我22年申報工資為920萬,我22申報表匯算清繳應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)生金額為1035.68萬元元,然后我去大廳查看我個稅申報表也是920萬元,我讓大廳人打印給我蓋章,發(fā)現(xiàn)2月份被更正過,需要重新計算個稅。現(xiàn)在我不知道怎么辦了
以前申報的增值稅和所得稅在哪里找
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬 如何規(guī)避自己的風(fēng)險
員工損壞了公司的庫存商品需要進(jìn)銷稅和轉(zhuǎn)出嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會員充值及消費(fèi)怎么做會計分錄?
老師,我們老板他分別跟6個人合伙了6個項(xiàng)目,倉庫共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個服裝廠自己消化了,我們只會付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉庫,這個會有事嗎? 比如有個運(yùn)營工作12000,在其中2個公司服務(wù),這個運(yùn)營的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師,那這個不用記入遞延損益是嗎,也不用專項(xiàng)應(yīng)付款
借銀行存款 貸固定資產(chǎn) 還有老師和我說,收到錢,這么做,這是啥意思
不用的,你是小企業(yè)準(zhǔn)則小企業(yè)準(zhǔn)則,直接放到營業(yè)外收入就可以了。
好的,那固定資產(chǎn)就正常提折舊就行了唄,也不用放專項(xiàng)應(yīng)付款
對了對了,這些你正常折舊處理就可以了。
謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。