借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 借,銀行存款 貸,營(yíng)業(yè)外收入
老師想問下,收到了中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,怎么樣做賬???顚S玫模糜谠O(shè)備,是先花錢買了設(shè)備,然后這個(gè)撥款才到的, 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在怎么做賬呢?
老師,我問您一個(gè)問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款??顚S茫I了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購(gòu)買設(shè)備付錢、收到對(duì)方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師,我司是危險(xiǎn)品貨運(yùn)公司,一般納稅人,以前會(huì)計(jì)用一般準(zhǔn)則計(jì)提了專項(xiàng)儲(chǔ)備,現(xiàn)在接手,重新建賬,換了小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有專項(xiàng)儲(chǔ)備這個(gè)科目,所以期初建賬專項(xiàng)儲(chǔ)備的余額放在了資本公積這個(gè)科目了,現(xiàn)在稅局說申報(bào)的印花稅與報(bào)表的資本公積實(shí)收資本比對(duì)不通過,那怎么調(diào)報(bào)表呢?資本公積這個(gè)科目的余額調(diào)到哪里呢
老師您好!我們企業(yè)收到政府下?lián)艿膶m?xiàng)債券資金用于工程款,前任會(huì)計(jì)這樣做賬:借銀行存款,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款~專項(xiàng)債券,支付時(shí),借在建工程,貸銀行存款,項(xiàng)目未竣工。我想問一下,這樣做賬對(duì)面?長(zhǎng)期應(yīng)付款支付了為什么要這樣掛賬呢?我們項(xiàng)目竣工后要怎么做賬呢?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
老師,那這個(gè)不用記入遞延損益是嗎,也不用專項(xiàng)應(yīng)付款
借銀行存款 貸固定資產(chǎn) 還有老師和我說,收到錢,這么做,這是啥意思
不用的,你是小企業(yè)準(zhǔn)則小企業(yè)準(zhǔn)則,直接放到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
好的,那固定資產(chǎn)就正常提折舊就行了唄,也不用放專項(xiàng)應(yīng)付款
對(duì)了對(duì)了,這些你正常折舊處理就可以了。
謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。