?你好這個(gè)籌建期比較長(zhǎng)可以掛這個(gè)長(zhǎng)待攤開辦費(fèi),
我們公司是3月剛成立,4月通過(guò)房產(chǎn)中介和辦理工商注冊(cè)的代理機(jī)構(gòu)給辦理的,那發(fā)生的工商代理費(fèi)2400和房產(chǎn)代理中介的協(xié)助買房的代理費(fèi)是直接計(jì)入期間費(fèi)用還是先計(jì)入長(zhǎng)待攤后期再攤銷?
老師好。公司向開發(fā)商購(gòu)買廠房。管委會(huì)和開發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達(dá)到后辦理房產(chǎn)證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達(dá)標(biāo)后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達(dá)標(biāo)就是不辦理且有權(quán)力收回廠房退回房款。這個(gè)過(guò)程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請(qǐng)問(wèn)1.這個(gè)房產(chǎn)稅是什么時(shí)候繳納(產(chǎn)證辦理時(shí)?還是收到發(fā)票時(shí)?) 我個(gè)人理解是這個(gè)有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應(yīng)該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個(gè)裝修需要計(jì)入房產(chǎn)原值么?還是作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計(jì)入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我公司是2019年5月領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。賬是委托代理記賬公司做,公司廠房是租的,簽承租合同時(shí)協(xié)商好廠房建筑裝修水電費(fèi)由我公司負(fù)責(zé),費(fèi)用從我公司賬戶扣繳,直到廠房竣工免我公司半年租金。外賬代理記賬公司,在收到銀行扣費(fèi)單而沒有發(fā)票的情況下直接記入一:管理費(fèi)用一水電費(fèi)。2021年10月廠房交付使用,我公司正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),水電費(fèi)現(xiàn)在才補(bǔ)開,有200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我需要把管理費(fèi)用一水電費(fèi)調(diào)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一開辦費(fèi)嗎
我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門店租金(門店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無(wú)法開票給公司),正常來(lái)說(shuō)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)?,F(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法
我是代理記賬公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)代理的一家企業(yè),這家企業(yè)融資租入設(shè)備,設(shè)備是賣給別人的,買家給我們付分期款,我們給融資公司付分期款。本來(lái)我們公司屬于分銷商,只是賺取介紹客戶的提成,但是上級(jí)分銷商要求我們提供設(shè)備銷售的貸款擔(dān)保,所以是融資公司與我公司和上級(jí)分銷商三方簽訂融資租賃協(xié)議,我公司再把機(jī)器銷售給賣家,目前因?yàn)槲夜疚创_認(rèn)分期銷售的收入,導(dǎo)致產(chǎn)生稅款和滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)責(zé)任我要承擔(dān)嗎?一個(gè)月我們代賬公司收800元代賬費(fèi)。我當(dāng)時(shí)沒確認(rèn)收入是因?yàn)闆]取得整機(jī)發(fā)票,融資公司開具的租金發(fā)票,合同里也明確說(shuō)明租賃期間機(jī)器不屬于我們公司
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬(wàn)元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票