你好,這個(gè)主要是你總賬與供應(yīng)鏈系統(tǒng)核對(duì)

老師,我們公司是生產(chǎn)線束的,比如下單的時(shí)候是在一車間生產(chǎn),然后趕不及,做到一半的時(shí)候拉去二車間生產(chǎn),這個(gè)對(duì)成本核算有影響,我核算成本怎么核算??!
老師,生產(chǎn)成本這個(gè)科目余額200萬(wàn),第一次做成本我有點(diǎn)懸,不知道對(duì)不對(duì)的,我們做賬是用金蝶系統(tǒng),怎么核對(duì)這個(gè)生成本200萬(wàn)是正確的呢
老師:公司下的生產(chǎn)單有自己生產(chǎn)的,又有來(lái)料加工單,對(duì)于這個(gè)來(lái)料的在系統(tǒng)上要不要做入庫(kù)處理,針對(duì)這個(gè)又怎么來(lái)核算成本??jī)烧呶乙趺捶謩e來(lái)核算成本,本來(lái)是按領(lǐng)用材料 金額分?jǐn)偟奈业闹圃熨M(fèi)用的,但這樣就不知道要怎么分配了,來(lái)料的不用領(lǐng)材料
老師,我想問(wèn)下我們生產(chǎn)成本科目余額借方余額和手工做的在產(chǎn)品的科目余額有差額,這個(gè)怎么可以把生產(chǎn)成本的賬面余額調(diào)整成手工表格的期末余額一一對(duì)應(yīng)哈。
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,我公司21年成本票200多萬(wàn),被稅局質(zhì)疑對(duì)方虛開(kāi),讓我們沖減,我想問(wèn)一下,我們?cè)撛趺礇_減?21年年底庫(kù)存成本票余額有500多萬(wàn),也就是說(shuō)不用這個(gè)200多萬(wàn),我們成本票是夠的,假如當(dāng)年的利潤(rùn)是負(fù)8萬(wàn),那么我們是直接沖掉成本200萬(wàn)?還是說(shuō)要補(bǔ)企業(yè)所得稅呀?要補(bǔ)所得稅的話是200萬(wàn)*0.25=50萬(wàn)對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開(kāi)具發(fā)票時(shí),請(qǐng)問(wèn)這樣要怎么寫(xiě)在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤(rùn)70萬(wàn)左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說(shuō)這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說(shuō)是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購(gòu)進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒?jiǎn)??還是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師您好,我要開(kāi)具一張支票,對(duì)方在本月20日去入支票,出票日期寫(xiě)哪天?這個(gè)怎么算
老師你好,我公司購(gòu)進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費(fèi)我公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)我需要寫(xiě)幾筆分錄,油料出庫(kù)分錄怎么寫(xiě)
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>

