同學(xué),已經(jīng)繳納的增值稅申報表要去稅局大廳更改
增值稅已經(jīng)繳納,更正申報的時候數(shù)據(jù)不小心填錯了就點了申報,怎么辦
老師,個體戶季度申報我不小心填錯數(shù)據(jù)了,還沒有繳納稅款呢,當(dāng)我更正申報的時候系統(tǒng)提示稅款狀態(tài)為扣款鎖定,無法進行更正申報。老師,怎么樣才能更正申報啊
增值稅申報的時候有的地方填錯了,但是不影響繳納的稅金,更正申報以后還用操做什么呢?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
更正前的的是正確的,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局更改嗎
同學(xué),只要你實際繳納和申報是正確的,就不需要,如果不是,就不要
比如我實際繳納50000.和更正前申報的是一致的,然后我更正申報不小心點錯了,又多了一筆待繳費的申報
你要去稅務(wù)局大廳反饋下你的問題,因為之前的取消了