同學(xué),已經(jīng)繳納的增值稅申報(bào)表要去稅局大廳更改

增值稅已經(jīng)繳納,更正申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)不小心填錯(cuò)了就點(diǎn)了申報(bào),怎么辦
老師,個(gè)體戶(hù)季度申報(bào)我不小心填錯(cuò)數(shù)據(jù)了,還沒(méi)有繳納稅款呢,當(dāng)我更正申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示稅款狀態(tài)為扣款鎖定,無(wú)法進(jìn)行更正申報(bào)。老師,怎么樣才能更正申報(bào)啊
增值稅申報(bào)的時(shí)候有的地方填錯(cuò)了,但是不影響繳納的稅金,更正申報(bào)以后還用操做什么呢?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒(méi)有繳納,過(guò)了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒(méi)有繳納,過(guò)了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒(méi)交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒(méi)有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶(hù)嗎?
只開(kāi)了二手車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷(xiāo)售額填哪欄,其他發(fā)票還是無(wú)票收入,填銷(xiāo)售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒(méi)有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開(kāi)票額度的限制嗎
企業(yè)注銷(xiāo)的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線(xiàn)上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


更正前的的是正確的,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局更改嗎
同學(xué),只要你實(shí)際繳納和申報(bào)是正確的,就不需要,如果不是,就不要
比如我實(shí)際繳納50000.和更正前申報(bào)的是一致的,然后我更正申報(bào)不小心點(diǎn)錯(cuò)了,又多了一筆待繳費(fèi)的申報(bào)
你要去稅務(wù)局大廳反饋下你的問(wèn)題,因?yàn)橹暗娜∠?