同學(xué),已經(jīng)繳納的增值稅申報(bào)表要去稅局大廳更改
增值稅已經(jīng)繳納,更正申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)不小心填錯(cuò)了就點(diǎn)了申報(bào),怎么辦
老師,個(gè)體戶季度申報(bào)我不小心填錯(cuò)數(shù)據(jù)了,還沒有繳納稅款呢,當(dāng)我更正申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示稅款狀態(tài)為扣款鎖定,無法進(jìn)行更正申報(bào)。老師,怎么樣才能更正申報(bào)啊
增值稅申報(bào)的時(shí)候有的地方填錯(cuò)了,但是不影響繳納的稅金,更正申報(bào)以后還用操做什么呢?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
更正前的的是正確的,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局更改嗎
同學(xué),只要你實(shí)際繳納和申報(bào)是正確的,就不需要,如果不是,就不要
比如我實(shí)際繳納50000.和更正前申報(bào)的是一致的,然后我更正申報(bào)不小心點(diǎn)錯(cuò)了,又多了一筆待繳費(fèi)的申報(bào)
你要去稅務(wù)局大廳反饋下你的問題,因?yàn)橹暗娜∠?