您好,這個(gè)申報(bào)一下吧,謝謝
老師,我們公司2月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)200多塊錢,這個(gè)月申報(bào)增值稅忘記加上去了,我可以下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?
老師 請(qǐng)問我個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 計(jì)提了增值稅 只有1塊多 申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問是不是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還還要在增值稅申報(bào)表中申報(bào)?
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳納增值稅申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師,員工申報(bào)個(gè)稅時(shí)候都沒有形成稅款,公司需要申請(qǐng)返還手續(xù)費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
已經(jīng)報(bào)了 但是忘記了 這個(gè)怎么填啊
下個(gè)補(bǔ)進(jìn)去就可以了,謝謝
下次申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)嗎?這個(gè)應(yīng)該填那個(gè)板塊啊 在申報(bào)表里面
您好,附表1里面有未開票的那一欄,謝謝
請(qǐng)問還有什么可以幫您
老師 我下期申報(bào)的時(shí)候在補(bǔ)報(bào)可以嗎?我是小規(guī)模 沒看到個(gè)附表一啊
您是小規(guī)模啊?我以為是一般納稅人。那1元就算了,不申報(bào)了,謝謝
那這個(gè)賬務(wù)我是要怎么做呢 已經(jīng)提了 是要轉(zhuǎn)營業(yè)外嗎
好吧,您繳稅了沒有?沒有的話就更正申報(bào),加進(jìn)去。賬不需要去動(dòng)
沒有繳 但是不知道申報(bào)里面怎么填 還是要申報(bào)嗎
把這1元加進(jìn)去就可以了,把稅額調(diào)平就可以
加在那欄
您好,有圖片,可以拍給我看一下么?謝謝
是發(fā)不過來嗎
您好,放在第3行里面,謝謝
其他不含稅銷售額嗎
那我的附加稅費(fèi)要從新計(jì)提嗎?
下次申報(bào)時(shí)再填可以不 1塊錢 好難弄啊
您好,就1塊錢不填也沒什么,整的這么麻煩
我也是這樣想的 哈哈哈 謝謝老師 那就不調(diào)了
1:下次遇見這樣的問題,別糾結(jié),就1元,真的來查,直接說,漏掉了,誰會(huì)在意這么點(diǎn)。 2:但是我這樣說,有些學(xué)員會(huì)很糾結(jié)。 3:要靈活處理。 好的,祝您學(xué)習(xí)愉快,共同成長