你好 可以這樣操作? 跨年不可以?

老師好!這個(gè)季度的企業(yè)所得稅不知道會(huì)不會(huì)有什么減免,我就按照實(shí)際利潤(rùn)額乘以稅率來(lái)計(jì)提所得稅,等申報(bào)之后如果計(jì)提多了或者少了下個(gè)季度做賬時(shí)再來(lái)補(bǔ)計(jì)提可以嗎?這樣違規(guī)嗎?
老師我想問,比如7月初發(fā)6月的工資1000,6月的工資不是6月末就計(jì)提了嘛,就已經(jīng)入了費(fèi)用。7月末計(jì)提7月的工資1100。8月初報(bào)7月企業(yè)所得稅的時(shí)候,能減掉的費(fèi)用只能是發(fā)放的6月工資,而不能減掉7月計(jì)提的工資。是不是這樣的老師?那不就有差異嗎?報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要怎么處理嗎?
老師,我可以把六月份的工人工資多計(jì)提,7月再?zèng)_回重新計(jì)提,這樣就可以減少利潤(rùn),7月15號(hào)之前報(bào)稅就不用交企業(yè)所得稅了嗎?
老師,我想問一下,公司有個(gè)人是6月26號(hào)入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報(bào)個(gè)稅,我報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候把他的入職日期寫的是6月26號(hào),這樣他就有2個(gè)月的扣除項(xiàng)目,個(gè)稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報(bào)個(gè)稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
請(qǐng)教一個(gè)具體業(yè)務(wù)問題 2021年12月份計(jì)提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損 ,3000元多計(jì)提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計(jì)提所得稅 借:所得稅 3000 貸:以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借:以前年度損益 3000 貸:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 3000 4月份財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤(rùn)期初數(shù)加3000,利潤(rùn)表中本年累計(jì)欄所得稅3000 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就平了,這樣做對(duì)嗎
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票


目前是做上半年的報(bào)稅,還是可以這樣的是嗎老師?這樣專管員會(huì)不會(huì)找麻煩
沒關(guān)系! 只要不跨年就ok
好的,謝謝老師
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)?