?你好? ? 這個是的。 正常是 你們出口會退稅的話就不能抵扣的??
你好,老師。我司是外貿(mào)企業(yè)(沒有內(nèi)銷業(yè)務),現(xiàn)在購入幾臺空調(diào),供應商開具的是專用發(fā)票,我司是不是不能用來抵扣?
你好,老師。我司是一般納稅人,從個體戶購入一批空調(diào),個體戶目前還沒有開具發(fā)票給我司(因開不了專用發(fā)票,而且稅點是1%),現(xiàn)在空調(diào)我司用了一段時間后需要出售,我司開具發(fā)票是否能按簡易方法計稅?
老師,你好,我是外貿(mào)公司,有一票貨是配件,沒有對應的報關單,所以不能退稅,要按照視同內(nèi)銷交增值稅,我在進行抵扣的時候是用發(fā)票抵扣勾選還是選出口轉內(nèi)銷發(fā)票勾選?
你好,老師我們是外貿(mào)進出口企業(yè),公司采購輔料取得13%的專票,然后把輔料賣給加工廠開具13%的專票,這樣的話,在申報增值稅時,是不是要在“抵扣類勾選”里,勾選認證取得的13%的專票,用來抵扣開具的13%的銷項稅額?
你好,老師我們是外貿(mào)進出口企業(yè),公司采購輔料標簽等取得13%的專票,然后把輔料賣給加工廠開具13%的專票,這樣的話,在申報增值稅時,是不是要在“抵扣類勾選”里,勾選認證取得的13%的專票,用來抵扣開具的13%的銷項稅額?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進項稅額為65萬元,已全部領用;領用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進項稅額為0.39萬元;領用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設備2×20年應提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負有什么關系
老師可以講一下這個題嗎?謝謝
電商推廣費怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費用250000萬,用40年;40期復利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計量棄置費用200000萬,35年復利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計量預計負債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財務費用呢?
中級會計考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做