?你好? ? 這個(gè)是的。 正常是 你們出口會(huì)退稅的話(huà)就不能抵扣的??
你好,老師。我司是外貿(mào)企業(yè)(沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)),現(xiàn)在購(gòu)入幾臺(tái)空調(diào),供應(yīng)商開(kāi)具的是專(zhuān)用發(fā)票,我司是不是不能用來(lái)抵扣?
你好,老師。我司是一般納稅人,從個(gè)體戶(hù)購(gòu)入一批空調(diào),個(gè)體戶(hù)目前還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票給我司(因開(kāi)不了專(zhuān)用發(fā)票,而且稅點(diǎn)是1%),現(xiàn)在空調(diào)我司用了一段時(shí)間后需要出售,我司開(kāi)具發(fā)票是否能按簡(jiǎn)易方法計(jì)稅?
老師,你好,我是外貿(mào)公司,有一票貨是配件,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單,所以不能退稅,要按照視同內(nèi)銷(xiāo)交增值稅,我在進(jìn)行抵扣的時(shí)候是用發(fā)票抵扣勾選還是選出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票勾選?
你好,老師我們是外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè),公司采購(gòu)輔料取得13%的專(zhuān)票,然后把輔料賣(mài)給加工廠開(kāi)具13%的專(zhuān)票,這樣的話(huà),在申報(bào)增值稅時(shí),是不是要在“抵扣類(lèi)勾選”里,勾選認(rèn)證取得的13%的專(zhuān)票,用來(lái)抵扣開(kāi)具的13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
你好,老師我們是外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè),公司采購(gòu)輔料標(biāo)簽等取得13%的專(zhuān)票,然后把輔料賣(mài)給加工廠開(kāi)具13%的專(zhuān)票,這樣的話(huà),在申報(bào)增值稅時(shí),是不是要在“抵扣類(lèi)勾選”里,勾選認(rèn)證取得的13%的專(zhuān)票,用來(lái)抵扣開(kāi)具的13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
這個(gè)月企業(yè)要注銷(xiāo),2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄???
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒(méi)有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓹?quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資本50萬(wàn),未分配利潤(rùn)-620萬(wàn),個(gè)人所得稅繳納多少?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
老師你好!本企業(yè)是購(gòu)買(mǎi)白菜加工成酸菜銷(xiāo)售,銷(xiāo)售時(shí)稅率是多少
pcba板開(kāi)票的稅收編碼應(yīng)該選什么
老師,晚上好!有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,就是我們公司在湖南這邊成立的,現(xiàn)在在廣東有個(gè)項(xiàng)目有1000多萬(wàn),我應(yīng)該怎么樣去處理這個(gè)項(xiàng)目比較好?是在那邊直接開(kāi)一個(gè)銀行賬戶(hù),還是在那邊成立一個(gè)分公司?
老師,無(wú)票收入做賬時(shí),憑證后面是不是跟合同和出庫(kù)單呢
老師52題有沒(méi)有視頻解析