你好,你看下能填寫進去嗎?這個一般很少能填寫進去的。
上個月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計不能大于征收項目的實際預(yù)繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
請問建筑業(yè)工會經(jīng)費申報表中的本期已繳稅(費)額,填寫是在項目所在地預(yù)繳的金額嗎?
我們是建筑企業(yè),在項目所在地已預(yù)繳了工會經(jīng)費,回到企業(yè)注冊地,可以將這一塊預(yù)繳的工會經(jīng)費扣除掉再交嗎?
請問,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅,上月在項目地預(yù)繳了,本月申報時,在增值稅附表四中,有記錄,我就把數(shù)填在總表里,申報了,表四里的本期實際抵減稅額我用自己填嗎?
請問填建筑業(yè)夸區(qū)域涉稅事項報驗登記表,跨區(qū)域經(jīng)營地址是填項目所在地,在項目所在地預(yù)繳嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
可以填,那我是填寫還是不填寫,
我上次申報填了
你能填寫進去的話可以填寫的。如果不能填寫的話,你只需要交多少填寫多少就可以啊,之前交納的就不用再填寫在計稅依據(jù)了。
但是我填進去顯示已繳金額大于預(yù)繳金額,但是我已繳是按照完稅證明金額填的,這是什么原因
你好,你當(dāng)時是根據(jù)什么來做的?根據(jù)什么來交的?
之前本期已繳稅(費)額也是按照項目地預(yù)繳的金額填寫的
那我這次如果不填寫,會不會有什么影響
你好,稅率是不是不一樣?你直接零申報就可以了,如果不需要補交的話。