同學(xué),你好?,F(xiàn)在系統(tǒng)入賬憑證時間一般都是寫在月底最后一天,然后按照做賬順序編號。業(yè)務(wù)實際發(fā)生時間跟憑證號前后順序并不矛盾。
老師我用的用友U8的軟件,7月份的憑證我從另一系統(tǒng)里導(dǎo)進(jìn)去了,但前面還有5、6、月份的賬沒做,我是不是只要在錄5月份的時候 把填憑證日期填到5月,錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了?
老師,請問1、做憑證的時候,日期我可以實際做賬那天的日期嗎?摘要里面寫幾號然后加上事項,比如10.21采購,10.22付款這樣?2、做憑證的時候一張憑證里面可以寫上比如:采購入庫:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 再寫借:應(yīng)付賬款:貸:銀行存款,這樣可以嗎?
金蝶中做的憑證之前都是按日期來做的,暫存狀態(tài),現(xiàn)在提交了以后,憑證號沒有按日期來排列,這個要怎么辦?,比如說我是6月1日發(fā)生的業(yè)務(wù),2號的憑證號比在1號的前面,怎么處理?
老師,問下就是做賬可以日期在比較早,然后憑證號比較后面嗎?比如說可能錄入賬了前面日期付款的沒有做然后把日期填成前面了,但是憑證號比較后面。
老師您好,請問前任會計的憑證,比如2023年6月30日的憑證,卻在記:繳納5月份的社保,是不是沒有按時做憑證,憑證做的不及時,這樣沒事吧?然后比如今天是6月30日,我想錄入4月份的業(yè)務(wù),我可以把記賬憑證的登賬日期寫成4月份嗎?蟹蟹老師
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本