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老師,企業(yè)所得稅申報(bào)不是按照利潤表上面的營業(yè)收入數(shù)據(jù)填寫嗎?如果利潤表跟增值稅累計(jì)數(shù)據(jù)不一致時(shí)按哪個(gè)填寫

2021-07-08 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-08 13:17

你好,查賬話,不一樣,根據(jù)你利潤表上面本年累計(jì)數(shù)填寫

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快賬用戶9167 追問 2021-07-08 13:23

老師,我想知道為什么不一樣

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:30

有固定資產(chǎn)處置,那就不一樣,你做固定資產(chǎn)清理,增值稅申報(bào)填寫附表1 ,

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快賬用戶9167 追問 2021-07-08 13:34

為什么我們這里不一樣的按照增值稅累計(jì)數(shù)字申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:43

你是查賬么,查賬,你們稅局要求一致,那你去改下賬, 固定資產(chǎn)清理改為其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9167 追問 2021-07-08 13:45

老師,是申報(bào),不是查賬,我們是虧本

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:56

。。。。。我說是營業(yè)收入,指的你你企業(yè)所得稅申報(bào)查賬這個(gè)一欄,取得你賬上營業(yè)收入,你稅局要求你們一一致,你去查賬,看你是不是我說這個(gè)固定資產(chǎn),是的,那你去改下賬, 固定資產(chǎn)清理改為其他業(yè)務(wù)收入

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