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老師,我去年暫估的成本,今年要如何紅沖?

2021-07-08 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-08 09:06

你好。借以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸應付賬款。負數(shù)。

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快賬用戶8239 追問 2021-07-08 09:09

今年發(fā)票到了,要如何做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:13

借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款。

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快賬用戶8239 追問 2021-07-08 09:17

工資可以做以前年度嗎?借以前年度損益貸應付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:17

原來損益科目用以前年度損益調(diào)整就可以。

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你好。借以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸應付賬款。負數(shù)。
2021-07-08
借:應付賬款-暫估5 貸:利潤分配-未分配利潤5
2025-03-08
你好,今年拿回部分就部分紅沖,不能全部紅沖
2023-11-29
同學你好 這個可以的哦
2023-03-14
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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