您好,補記之前各月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄即可
老師,之前每個月少做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,6月份應交增值稅如圖,現(xiàn)在怎么補做會計分錄
老師你好,去年12月份這一筆會計分錄,“借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅”的金額做多了,今年應該怎么調(diào)整?
一般納稅人,去年的未交增值稅沒做轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目的分錄,今年一月份需要重新做之前的那筆轉(zhuǎn)出分錄嗎?或怎么處理?
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借:行應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣:借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項,部長說不讓那樣做,當時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師如圖所示,2月份應交增值稅貸方余額,我要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅,如不轉(zhuǎn)下月繳費了,分錄都做不了,之前那個會計說不用結(jié)轉(zhuǎn),如要結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣?借應交稅費一應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8764,貸應交稅費一未交增值稅8764
分公司注銷是怎么注銷的,賬務這些怎么弄
老師,您好,合伙企的合伙人轉(zhuǎn)讓份額,需要提供資產(chǎn)評估報告嗎?
老師你好,增值稅專用發(fā)票金額是10452,應付賬款10452,實付10400,那52不在給了,52元需要做營業(yè)外收入嗎?進項稅額可以按票面稅額抵扣嗎?
老師,去年有幾張專用發(fā)票入的長期待攤費用——開辦費,后來退貨了財務這邊不知道,這月稅務系統(tǒng)里這幾張票被紅沖了,我這邊怎么做賬?
老師,我們裝修辦公樓大概200萬。里面空調(diào)都配好。床都配好。辦公家具都是配好。我們裝修是整體算固定資產(chǎn)還是分開?
員工借了公司的資金,還給公司的利息公司需要繳納哪些稅
您好,老師,我公司銷售咖啡兌換卡券,怎么開票給客戶呢
給客戶送的禮品,取得的專票可以抵扣進項嗎
老師修電梯屬于建筑服務還是加工修理修配勞務?
老師,以前年度收到的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,沒有支付,裝訂了,確定服務終止了,現(xiàn)在要紅沖,對方要發(fā)票原件,怎么給,
每個月都要補記嗎?不可以做一筆分錄嗎?好像還有去年的
您好,應當按各月期末余額分開結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持