你好,借:管理費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,沒(méi)有開(kāi)票的收入該怎么做賬,之前開(kāi)票了是放入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)沒(méi)開(kāi)票該怎么放呢
老師,我報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)開(kāi)票營(yíng)業(yè)收入填多了一毛錢(qián),導(dǎo)致賬本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少了一毛錢(qián),怎么調(diào)賬,本月沒(méi)有開(kāi)票收入都是沒(méi)開(kāi)票收入
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)沒(méi)有工程結(jié)算科目,那直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,和主要業(yè)務(wù)成本嗎?不要工程施工成本和工程毛利科目?之前做是開(kāi)票時(shí)計(jì)入工程結(jié)算,確認(rèn)收入時(shí)用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,差額計(jì)入合同毛利?,F(xiàn)在沒(méi)有工程結(jié)算科目不知道怎么弄了?
老師問(wèn)一下,我們企業(yè)銷(xiāo)售固定資產(chǎn)收到多少錢(qián)就交了多少錢(qián),沒(méi)開(kāi)票做的營(yíng)業(yè)外收入,但是全計(jì)到固定資產(chǎn)清理這里了,匯算清繳的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入和開(kāi)票系統(tǒng)的開(kāi)票數(shù)不一樣有影響嗎?處置固定資產(chǎn)只有凈收益記在營(yíng)業(yè)外收入
每月未開(kāi)票收入都大于開(kāi)票收入,統(tǒng)一一筆分錄: 借:銀行 600 貸:主宮業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)200 本月開(kāi)票收入大于了未開(kāi)票收入。入賬的時(shí)候未開(kāi)票收入沒(méi)有包住開(kāi)票收入。 我以為的處理方法是在賬上把這筆多的開(kāi)票收入入賬。 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)申報(bào)時(shí)沖減? 問(wèn): 第一補(bǔ)一筆開(kāi)票收入入賬這個(gè)處理是對(duì)的吧? 第二領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)申報(bào)時(shí)沖減是啥?怎么沖?不明白什么意思?
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
不影響庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
不影響呀,你這個(gè)只是申報(bào)那個(gè)地方填錯(cuò)了而已,你實(shí)際上又沒(méi)有多給或少給錢(qián)。
對(duì)啊,那調(diào)完還結(jié)轉(zhuǎn)嗎
都是損益類(lèi)的正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了
還像已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)又錯(cuò)了
怎么會(huì)呢,一借一貸抵消了
但是我的管理費(fèi)用不能結(jié)轉(zhuǎn),已結(jié)轉(zhuǎn),我的本年利潤(rùn)就對(duì)不上了
同學(xué),一增一減抵消了,你本年利潤(rùn)又不會(huì)增加也沒(méi)有減少,金額不變啊
問(wèn)題是我賬本上的本年利潤(rùn)比利潤(rùn)邊上的多一毛錢(qián),我賬本上的主營(yíng)業(yè)務(wù)比利潤(rùn)表上的上一毛,我真的不知道怎么做了,請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一下。
同學(xué),我已經(jīng)說(shuō)的很詳細(xì)了,借:管理費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借貸都是轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)抵消了啊
我增值稅申報(bào)表上填的和利潤(rùn)表一樣。多填了一毛錢(qián)。
這樣,管理費(fèi)用會(huì)增加一毛錢(qián)啊,我管理費(fèi)用沒(méi)有填錯(cuò)
但是你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確實(shí)是你個(gè)人原因主動(dòng)填手動(dòng)填錯(cuò)了呀,所以說(shuō)這個(gè)你收入那里肯定得增加一分錢(qián),然后由于是個(gè)人填錯(cuò)的問(wèn)題,所以管理費(fèi)用就增加一分
如果你要是不想影響你的利潤(rùn)表的話(huà),那你可以做其他應(yīng)收款,到時(shí)候自己從銀行存款轉(zhuǎn)一分進(jìn)去。