你好,這個(gè)政策,現(xiàn)在沒有了
事業(yè)單位平時(shí)的業(yè)務(wù)收入都是免稅的,現(xiàn)在有一筆房租,收上來要上交財(cái)政,所以要交增值稅嗎?稅點(diǎn)幾個(gè)?還涉及印花稅嗎?還有別的稅嗎?
印花稅,商業(yè)50%,工業(yè)80%,服務(wù)業(yè)100%,收入按這個(gè)比例交,這個(gè)政策,現(xiàn)在還有嗎
開票收入,你交印花稅的時(shí)候,你按開票收入直接那個(gè)乘以萬分之三交,那個(gè)印花稅,他現(xiàn)在怎么還說有一個(gè)就是收入還加上那個(gè)購入的材料,那個(gè)款,加在一塊交印花稅,比如你銷了30萬,然后又購進(jìn)材料是50萬,他說按80萬交印花稅,是這樣的嗎?
老師好,印花稅有個(gè)政策 工業(yè)70% 商貿(mào)40% 那這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ) 有的是會(huì)自動(dòng)計(jì)算得 有的就不會(huì)計(jì)算,不會(huì)自動(dòng)計(jì)算得 是我們自己按這個(gè)比例折算計(jì)稅還是 就按收入 計(jì)算
老師您好,這是稅務(wù)師稅二教材中的題,圖里我畫圈的地方,為啥要再減計(jì)50%?甲企業(yè)的應(yīng)納稅所得額在計(jì)算高某的個(gè)稅時(shí)候已經(jīng)按照出資比例除以2了,后面為啥還要再乘以1-50%?個(gè)體工商戶不超過100萬的應(yīng)納稅所得額減半征收,但是合伙企業(yè)沒有這個(gè)優(yōu)惠政策,是不是書上這個(gè)地方有錯(cuò)誤?謝謝老師
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶,然后在國(guó)外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺(tái)客戶和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門,我這樣建立國(guó)外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購貨款,款沒支付是入:庫存商品 那么采購貨款,款已支付是入:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請(qǐng)前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個(gè)怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費(fèi)用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
這個(gè)政策的實(shí)施時(shí)間,是什么時(shí)候到什么時(shí)候啊
這個(gè)不清楚了,應(yīng)該很多年以前
19年還有的
19年政策《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅[2019]13號(hào))對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅;由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,以及宏觀調(diào)控需要確定,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
不是小微企業(yè)的政策哦,這個(gè)是印花稅的核定政策
印花稅的核定政策,是稅務(wù)局主管核定的