你好,可以計入管理費用-勞保費
單位醫(yī)物室購買防疫物資,一部分單位防疫用,一部分口罩發(fā)給職工如何入賬
公司購買了一批防疫物資用來捐贈給防疫單位,購進(jìn)時取得專票,捐贈不開發(fā)票,請問購進(jìn)與捐贈的會計分錄怎么做
目的:練習(xí)行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)活動費用與行政支出的核算資料:某行政單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)計提本月的在編職工薪酬200000元和外部人員勞務(wù)費30000元。領(lǐng)用一批庫存物品,其賬面余額為820元。(2)(3)發(fā)出政府儲備物資一批,其賬面余額為100000元。(4)購買庫存材料一批,價款為8000元,款項通過單位零余額賬戶支付。(5)購買一項固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付賬款5000元,款項通過單位零余額賬戶支付。固定資產(chǎn)尚未收到。(6)購買的一項固定資產(chǎn),扣除之前的預(yù)付賬款5000元后,補(bǔ)付價款16500元,款項通過單位零余額賬戶支付。將購買的該項固定資產(chǎn)投入使用,確定的成本為21500元。
財務(wù)會計賬務(wù)處理(每小題4分,共40分) (1) 某行政單位2018年發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、 通過財政直接支付方式購買一批防震急救物資,用于國家應(yīng)對突發(fā)事件及國際救助工作,物資實際成本500 000元。
某事業(yè)單位發(fā)生如下業(yè)務(wù),請編制必要財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄。1、使用上一年度財政直接支付資金購買了需要安裝的實驗設(shè)備一臺,價款共200000元。2、通過財政授權(quán)支付購買一批專用材料,材料價款50000元,其中教學(xué)部門領(lǐng)用35000元,后勤部門領(lǐng)用15000元。3、接受A單位無償調(diào)入一項文物存于展覽館,該文物的賬面價值為334000元,另以銀行存款支付運輸費5000元。4、報經(jīng)批準(zhǔn)向疫區(qū)捐贈醫(yī)療設(shè)備一批,已知該批資產(chǎn)賬面價值為900000元,已計提折舊150000元,另通過銀行支付相關(guān)費用8000元(專項資金)。5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)該事業(yè)單位的費用和預(yù)算支出。
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
平時購買的一些日常藥物呢
我們是一個學(xué)校
如果是公立的。 借業(yè)務(wù)活動費?? 貸財政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財政補(bǔ)助預(yù)算收入
我們私立的
借 管理費用-勞保費 貸 銀行存款