你好 計提的時候,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 繳納的時候,借:應付職工薪酬—社保(單位部分)?,其他應收款(個人負擔部分)?, 貸:銀行存款
社保計提,借,管理費用 貸,應付職工薪酬-社保 繳納,借,應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔部分扣掉
老師,公司代繳納個人社保這部分借方怎么用應付職工薪酬,而不用是其他應收款這一科目?
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應收款-社保(個人) 貸:應付職工薪酬-社保(公司) 其他應付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人
老師:我繳納社保時:借:應付職工薪酬-社會保險費單位部分,借:其他應收賬款一社會保險費個人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時借:應付職工薪酬一工資,貸:其他應付款一員工個人社保個人負擔,貸:銀行存款。這上面其他應付和其他應收-社保個人部
老師社保單位繳納部門是應該計提是嘛?管理費用-社保 待應付職工薪酬-社保 發(fā)放借:應付職工薪酬 其他應收款-個人社保 貸方:其他應付款-老板
請問小規(guī)模納稅人6月開具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補入賬嗎?
租別人的包裝材料,還沒開發(fā)票,先記入主要生產成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
yuangong員工當月離職當月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報個稅,因為當月個稅不是報了上個月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務稽查中,增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入之間的不一致經常受到關注。導致這種差異的可能原因有哪些?
為什么不用合同資產或者合同負債而用合同結算呢?還有第三題合同損失金額怎么算的?
生產企業(yè)出口退稅,1.享受免抵退2.只免稅不退稅3.出口轉內銷,請問老師,這三種情況下,進項稅額處理的區(qū)別,是抵扣還是轉出,如果轉出無法區(qū)分內外銷怎么轉出?
老師,下個月我就打算重新找工作,面試上班了。老師能不能幫忙大體想想: 1:找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準備? 2:中小企業(yè)會計,面試的時候,最經常遇到的問題是什么? 3:上崗以后,一開始不熟悉企業(yè),會計工作應該從哪幾個具體方面切入,(先看看什么,再看看什么,能更有助于全面了解和融入企業(yè),順利開展工作? 謝謝老師
認繳制變成實繳怎么操作,直接賬上做了就行,還是需要去質量監(jiān)督局辦理手續(xù)呢?