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老師,已經(jīng)收到的應(yīng)收款又退會(huì),該怎么做賬務(wù)處理?

2021-07-06 16:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-06 16:20

你好,已經(jīng)收到的應(yīng)收款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 又退回去,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款

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快賬用戶9447 追問 2021-07-06 16:26

就這樣嗎,那應(yīng)收款那里是不是又多了

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-06 16:30

你好,是的(就這樣),你認(rèn)為是哪里多了呢?

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你好,已經(jīng)收到的應(yīng)收款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 又退回去,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款
2021-07-06
借銀行存款貸應(yīng)收賬款就可以。
2021-05-08
第一步:處理退款 1.沖銷原來(lái)的管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用(紅字)(沖銷原來(lái)確認(rèn)的管理費(fèi)用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來(lái)支付的款項(xiàng)) 第二步:處理未開票問題 1.確認(rèn)未開票收入:借:銀行存款(藍(lán)字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字)(增加未開票收入)
2023-11-09
同學(xué),你好,分錄, 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備
2021-06-24
借銀行貸應(yīng)收賬款 做的這個(gè)嗎
2021-10-09
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