學(xué)員您好,多出的80元不用入賬的,沒有賬務(wù)處理
老師好,員工申請團(tuán)建聚餐費費用工資只能限額900元,超出自己支付,但員工開過來的發(fā)票是980元,,公司對公付款報銷不按發(fā)票金額報銷員工,是按900元報銷員工,這個發(fā)票上多余的80元如何記賬,麻煩老師做下會計分錄,謝謝
老師您好,想請教一下,我們預(yù)付了3個月房租共是7200元,當(dāng)時我做的分錄是:借:預(yù)付賬款 7200 貸:銀行存款 7200 現(xiàn)在開了3個月的發(fā)票,要分?jǐn)偟矫總€月去。每個月攤銷2400元,其中員工他自己承擔(dān)1500的房租要從他的工資里扣除,公司幫他承擔(dān)900元,麻煩老師幫我寫一下這個會計分錄,有點不會做了,謝謝
老師,①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區(qū)別?付款審批單是對外(比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的)支付,費用報銷單肯定是對于內(nèi)部員工的(“報銷”),那那個資金申請單是對內(nèi)和對外都可以?②員工報銷墊付款,去稅局代開發(fā)票拿回來報銷,比如買東西實際上花了101元,開票,不含稅100元,增值稅1元,個稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷,那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬?還是說倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
老師好,可以問一下這幾題的會計分錄嗎?(15)用銀行匯票支付采購材料價款,公司收到開戶銀行轉(zhuǎn)來銀行匯票多余款收賬通知,通知上所填多余款為417元,購入材料的價款及運費共125300元,支付的增值稅額為15511元。(16)上項購入材料已驗收入庫,該批材料的計劃價格為125600元。(17)用銀行存款支付職工工資1037000元,其中包括支付給在建工程人員的工資410000元。(18)分配應(yīng)支付的職工工資627000元(不包括在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的工資410000元),其中,生產(chǎn)人員工資570000元,車間管理人員工資11400元,行政管理部門人員工資45600元。(19)用銀行存款支付研發(fā)部門的新技術(shù)開發(fā)支出20000元,該項支出符合資本化的條件。(20)用銀行存款支付產(chǎn)品展覽費15000元,廣告費13000元。(21)基本生產(chǎn)領(lǐng)用原材料,計劃成本300000元;領(lǐng)用低值易耗品,計劃成本60000元,采用一次攤銷法攤銷。(22)結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料與低值易耗品的成本差異,材料成本差異率為2%
老師,員工休產(chǎn)假期間公司規(guī)定按生育津貼實際到賬數(shù)發(fā)給員工,單每月過程中,公司先按2000元稅前申報了工資,按扣除社保費500元后,按1500發(fā)放了工資,2000也計提了工資,社保500也繳納了費用做了會計分錄,那現(xiàn)在生育津貼到賬了,如何記賬呢?(實際是產(chǎn)假期間無工資,但先預(yù)付給員工一部分生育津貼,等剩余津貼到賬后扣除期間支付額,按差額付給員工。但是這預(yù)付的生育津貼又申報了工資,繳納了社保)
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
那如何做分錄
麻煩老師做下分錄
好的學(xué)員 借:管理費用-職工福利費 900 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 900 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 900 貸:銀行存款 900
電腦耗材比如內(nèi)存條 鼠標(biāo)鍵盤這些怎么做分錄呀,計入什么二級 三級科目
學(xué)員您好,這個可以入辦公費或低值易耗品的