你好,你們多交了稅款嗎?你看下哪個業(yè)務(wù)?
老師 小規(guī)模納稅人 這個應(yīng)交稅費的期末余額應(yīng)該是平的 但是現(xiàn)在是借方有余額 可以怎么處理一下把張平掉
老師,客戶以前做的賬小規(guī)模應(yīng)交稅費銷現(xiàn)稅額掛著余額,但是沒有欠稅的,應(yīng)該怎么把這個余額調(diào)整掉
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個余額?該怎么做分錄比較好?
年末未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平? 應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅 借方有余額也是這樣處理的嗎?
老師幫忙看看,轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額借方有余額是什么情況,現(xiàn)在這個余額我應(yīng)該怎么平。
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔,后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
沒有 這個金額剛好是我們交增值稅的金額 已經(jīng)扣繳了 但是現(xiàn)在期末余額還有數(shù)據(jù)
我把這個應(yīng)交增值稅調(diào)整到已交增值稅科目 這種可以?還是有什么更好的辦法可以讓期末平賬?
當時借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅做的是這個嗎?
然后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做了這個分錄嗎?