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公司去年末應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_代抵扣進項稅為負數(shù)需要如何結(jié)轉(zhuǎn)

2021-07-06 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 11:27

借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待抵扣進項稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶5952 追問 2021-07-06 11:29

老師,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 11:31

可以直接結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎 也可以

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快賬用戶5952 追問 2021-07-06 11:33

老師,再請問一下,去年末的應(yīng)交稅費_未交增值稅為負數(shù)要如何結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5952 追問 2021-07-06 11:34

可以一并結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅嗎?因為我們年初后需要抵扣銷項稅額

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齊紅老師 解答 2021-07-06 11:34

負數(shù)不需要結(jié)轉(zhuǎn),代表你多交了

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快賬用戶5952 追問 2021-07-06 11:36

但是增值稅申報表上期末留底稅額就是為未交增值稅的金額

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齊紅老師 解答 2021-07-06 11:44

那你應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)進項到未交增值稅里面了,借應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

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借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待抵扣進項稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-06
把那個余額結(jié)轉(zhuǎn)平就是了
2023-02-01
不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-01-05
進項稅額是負數(shù)21萬????借銷項稅額 22萬,進項稅額轉(zhuǎn)出100? 貸進項稅額-21萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬?貸未交增值稅,22萬%2B100%2B21萬?
2021-03-24
你好,不用的,這個是有留底
2024-01-11
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