借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待抵扣進項稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
疫情減免增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
公司去年末應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_代抵扣進項稅為負數(shù)需要如何結(jié)轉(zhuǎn)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理
應(yīng)交稅費,待認證進項稅額,月末沒有需要抵扣的進項稅,還需要將待認證進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅嗎?
年末待抵扣的進項稅額有20萬,掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,請問在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的到應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方嗎?
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
國外酒店住宿開具的英文個人抬頭的收據(jù)能入賬和抵減企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在才21號,我超市營業(yè)額已經(jīng)達23萬了。 要保住小規(guī)模納稅人身份,我要怎么合規(guī)籌劃?
老師,投資款轉(zhuǎn)到賬戶上了,雖然沒備注投資款,但是財務(wù)報表中顯示實收資本增加了,稅務(wù)系統(tǒng)就會自動出來印花稅繳納界面,后面需要怎么操作
請問老師,這幾項哪個不屬于跨區(qū)域施工,請分別舉例說明每一項
2026年實繳注冊資本,知識產(chǎn)權(quán)實繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費去計入委托加工資,那像一些水費,染色費,這個入制造費用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請為一般納稅人企業(yè)是當月生效還是下個月生效
老師,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎
可以直接結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎 也可以
老師,再請問一下,去年末的應(yīng)交稅費_未交增值稅為負數(shù)要如何結(jié)轉(zhuǎn)
可以一并結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅嗎?因為我們年初后需要抵扣銷項稅額
負數(shù)不需要結(jié)轉(zhuǎn),代表你多交了
但是增值稅申報表上期末留底稅額就是為未交增值稅的金額
那你應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)進項到未交增值稅里面了,借應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅