你好,這個是可以的可以

我公司買的二手設備機床,之前沒有給我開憑證,現(xiàn)在能讓他們那邊補開做固定資產(chǎn)計稅依據(jù)嗎?
老師,我們是一般納稅人的修理廠,注冊資本50萬,之前公司的設備都沒有入賬,因為是轉(zhuǎn)讓的設備,現(xiàn)在需要做固定資產(chǎn),開多少錢的票合計
老師我們公司是生產(chǎn) 非標自動化設備的,名稱都是根據(jù)客戶定的 開票的,以前開票的時候,稅收分類編碼中 選擇的是 機械設備類----其他機械設備---產(chǎn)品名稱 就是以前沒有細化分類,從現(xiàn)在開始細分,那以前開過的發(fā)票對我們公司有沒有影響啊?有沒有辦法彌補? 機械設備類 大類不會錯的,就是細分到二級三級的時候 沒有細化,直接分到 其他機械設備 里的
我公司固定資產(chǎn)之前沒有做賬,現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設備還需要做嗎,因為那些設備時間太久當時的購買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了,不能確定原值?;蛘呖梢怨烙嬕粋€原值嗎?這些設備現(xiàn)在還在使用,但是已經(jīng)折舊完了的
我們是一家團膳公司,接手了一家單位的食堂。 現(xiàn)在上一家餐飲公司準備將設備賣給我們,一個月后,甲方單位準備買這批設備。設備有10W的金額 請問, 1、我們開給甲方公司的票應該如何開票,開什么項目,稅率多少? 2、我們接受這批設備,是錄固定資產(chǎn)還是存貨? 3、有什么方式可以規(guī)避掉這批稅費損失?因為某些原因,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個買賣步驟,這個銷售出去會產(chǎn)生增值稅,可以規(guī)避掉嗎?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
對方開不了發(fā)票怎么辦? 賣方開不了發(fā)票,怎么辦?
開不了發(fā)票你做這個折舊費用匯算清繳納稅調(diào)增就可以
我想問的是,固定資產(chǎn)在沒有發(fā)票的情況下怎么才能入賬
沒有發(fā)票,根據(jù)入庫單,銷售單,和合同可以入賬,